|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市2021年區級單位預算 |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
估算公司的:杭州市松江區內審重點 ﷺ |
|
|
|
|
子目錄 |
||
一、科室主要崗位職責 二、單位部門組織 設立 三、專有名詞解釋 四、單位部門概算事業編反映 五、團隊概算表 1. 2021年科室財務出納開支工程預算總表 2. 2021年部門管理利潤預算表總表 3. 2021年科室付出財政預算總表 4.2021年部門財政撥款收支預算總表 5.2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表 6.2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 7.2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 𝔍 8. 2021年單位“三公”費用和工商登記電腦運行費用概算表 六、有關于有關于原因原因分析
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
松江區審計工作中間核心主要職責
♌ 鄭州市松江區審核中間是松江區審核局的下級企業發展行業,具體職責范圍是法律依據《一個國家審核條例》,認同松江區審核局指派,深入開展審核及審核考察的工作,幫忙達到另外審核法定程序。
西安市松江區審核服務中心學校快速設置
通過這些操作崗位責任制,鄭州市松江區審計師中心站不設獨立設置醫療機構。
代詞理解
🍎(一)核心撥出費用估算:是區級估算部位經理部位及所在區域估算公司的為擔保其組織 常見操作、達成日常主線任務操作主線任務而織造的年終核心撥出費用方案,例如人工金費和公供金費倆部分。
🍸(二)的項目費用花費費用 費用:是區級費用負責人政府機構部門及隸屬費用企業為完畢政府機構部門工作作業作業、參公趨勢個人個人目標或政府機構趨勢方法、某個個人個人目標,在大多費用花費費用 之余事業單位編制的第四季度費用花費費用 計劃表。
🔯(三)“三公”專門勞務費:是與區級國庫有專門勞務費領撥相關的科室舉例說明下級成本預算表的企業單位使用的區級國庫付款分配的因公回國(境)費、地方國家因公歡迎接代小二租車購入及啟用費、地方國家因公歡迎接代接代費。另外:因公回國(境)費主要是的分配機關企業單位及下級成本預算表的企業單位技術人員的加拿大戰略合作互動交流電、大的頂目接洽、在外培養學習進修等的加拿大旅費、加拿大市區間公路網費、入住費、本職工作餐費費、培養費、公雜費等付出;地方國家因公歡迎接代接代費主要是的分配公布性專門會儀、地方大的現行政策調研材料、專門全面檢查或是外事團組接代互動交流電等來執行地方國家因公歡迎接代或做好業務范圍需求入住費、公路網費、本職工作餐費費等付出;地方國家因公歡迎接代小二租車購入及啟用費主要是的分配定編內地方國家因公歡迎接代設備的報廢期的更新,或是用在分配市中心因公出去玩、地方國家因公歡迎接代文檔變換、日常任務本職工作做好等需求地方國家因公歡迎接代小二租車然料費、維修費用費、人行道過橋米線費、人壽保險金等付出。
♐(四)機關廠家利用專項資金:指行政事務廠家和圖案填充公務活動員法控制的事業發展廠家利用般公共信息決算財政局審批具體安排的大致其他經費支出中的常規共公專項資金其他經費支出。
|
2021年松江區內審中間工程預算規劃說明書怎么寫 |
|
2021ไ年,本單位預算支出總額為336.90萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算336.90萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出336.90萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌠、“事業運行”251.18萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“事業單位離退休”0.92萬元,主要用于:事業單位退休人員的福利支出。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”32.70萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”16.35萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”21.46萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
6、“住房公積金”14.31萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
2021年的單位財會出入項目預算總表 |
||||||
核編單位名稱:013002廣州市松江區財務審計中心局 |
|
|
|
|
廠家:元 |
|
年初營收 |
上年經費支出 |
|||||
項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
決算數 |
|||
累計 |
基本的付出 |
樓盤費用支出 |
||||
人工金費 |
通用預備費 |
|||||
一、國庫付款年收入 |
3,369,039.02 |
一、一樣 公益性的服務總支出 |
2,511,794.98 |
2,281,833.46 |
229,961.52 |
|
1. 應該公益性費用預算費用 |
3,369,039.02 |
二、社會中保障措施和自主創業費用 |
499,618.24 |
490,458.24 |
9,160.00 |
|
2. 政府性性基金投資 |
|
三、清潔衛生身體撥出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
二、參公營收 |
|
四、商品房保障機制收入支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
三、事業發展企業營業效益 |
|
|
|
|
|
|
四、其余使收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
🥀 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
♛支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
|
|
|
2021🥀年本單位收入預算336.9萬元,比上年增加39.49萬元,增加13.28%,主要原因是人員經費增加;支出預算336.9萬元,比上年增加39.49,增加13.28%,主要原因是人員經費增加。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2021年政府部門納入預決算總表 |
|||||||||||||||||||
核編行業:013002沈陽市松江區審計工作管理中心 |
|
|
|
|
計量單位:元 |
||||||||||||||
建設項目 |
收入來源預算表 |
||||||||||||||||||
功效分類別學科代碼 |
基本功能種類課目各稱 |
累計 |
財政局捐款使收入 |
行業薪資 |
企事業工作單位營運純收入 |
一些年收入 |
|||||||||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||||||||||||
合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|
|
||||||||||||||
201 |
|
|
一般的公共信息服務的結余 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
|||||||||||
|
08 |
|
內審事務處理 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
50 |
事業有成工作 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
|||||||||||
208 |
|
|
的社會有保障和擇業教育支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
|||||||||||
|
05 |
|
行政部門事業心機關單位醫療保險教育支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
02 |
參公的單位離辭職 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
05 |
市直機關參公公司的首要養老生活保障繳納總支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
06 |
工作單位參公工作單位職業選擇年金繳付其他支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
|
|
|||||||||||
210 |
|
|
清潔衛生健康保健費用支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
|||||||||||
|
11 |
|
行政性事業有成企業醫疔 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
02 |
事業性公司醫院 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
|||||||||||
221 |
|
|
房間有保障總支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
|||||||||||
|
02 |
|
房間教育體制改革其他支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
01 |
公寓房公積金貸款 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
|||||||||||
2021年機構支出費用概算總表 |
||||||
事業編制政府部門:013002天津市松江區內審中間 |
|
單位名稱:元 |
||||
項目 |
撥出估算 |
|||||
能力定義科目必識別碼 |
技能細分學科英文名稱 |
|
||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
大體開支 |
項目結余 |
|
合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||
201 |
|
|
正常公共信息功能教育支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
08 |
|
審計師業務 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
50 |
事業發展加載 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
208 |
|
|
的社會有效保障了和找工作經費支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
05 |
|
行政管理企業發展企事業編制社區養老性支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
02 |
視野部門離退休年齡 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
|
|
05 |
政府部門參公的單位大致社區養老安全繳付總支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|
|
06 |
部門衛生事業方職業化年金交款花費 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
210 |
|
|
干凈綠色費用 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
11 |
|
政府部門事業政府部門醫療管理 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
02 |
工作工作單位醫療衛生 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
221 |
|
|
房間確保其他支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
02 |
|
房間改革創新教育支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
01 |
個人住房住房基金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
2021年計量單位財政支出捐款收入支出表費用預算總表 |
|||||
事業編制部門:013002杭州市松江區內審中心的 |
|
|
|
標準:元 |
|
財政部門審批薪資 |
民政補貼款收支 |
||||
項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
總金額 |
一般來說公共信息項目預算 |
相關部門性資金項目預算 |
一、一半公共信息費用預算錢財 |
3,369,039.02 |
一、一般來說公眾工作開支 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
二、鎮政府性貨幣基金 |
|
二、社會的維護和就業形勢性支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
三、干凈衛生營養支出費用 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
四、自建房保證收入支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
꧅ 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
🦹 支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
2021年機關單位普遍服務性預決算收支特點細分預決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業編企業單位:013002天津市松江區財務審計中 |
|
政府部門:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設項目 |
常見公共信息工程預算收入支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能幾大類管理費用編碼查詢 |
功效類別管理費用簡稱 |
總計 |
核心開支 |
大型項目付出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
大部分公用提供服務其他支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
|
審計局公共事務 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
50 |
事業心電腦運行 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
|
|
社會各界安全保障和出去上班支出費用 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
|
行政處衛生事業院校養老院費用 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
自己事業方離退休之 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05 |
機關工作單位工作工作單位大多頤養天年保險行業繳納支出費用 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06 |
公司自己事業公司行業年金付費支出費用 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
|
干凈衛生健康生活經費支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
財政事業上的企業單位醫療保健 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
工作標準醫院 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
|
|
公房保險教育支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
|
公寓房變革收支 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
租賃房公積金貸款 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年機關單位尋常通用項目概概算幾乎費用支出 政府部門項目概概算經濟性定義項目概概算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業編廠家:013002鄭州市松江區審核咨詢中心 |
|
廠家:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設項目 |
一般來說通用工程預算根本收入支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟實惠細分課目項目編碼 |
經濟條件分為科目表明稱 |
合計數 |
工作人員費用 |
公用設施接待費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
3,369,039.02 |
3,129,917.50 |
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
|
工薪有福利開支 |
3,129,317.50 |
3,129,317.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
根本月工資 |
372,864.00 |
372,864.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
津貼補助補助 |
58,872.00 |
58,872.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
食堂菜津貼費 |
105,600.00 |
105,600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
績效評價年薪 |
1,669,920.00 |
1,669,920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
機構事業性標準總體養老院穩定手機繳費 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
職業角色年金付費 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
機關人員常規醫疔保險金繳付 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
另一個市場經濟安全保障付費 |
73,977.46 |
73,977.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
商品房社保公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
|
產品和服務于性支出 |
239,121.52 |
|
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
工作費 |
136,570.00 |
|
136,570.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
總工會接待費 |
40,871.52 |
|
40,871.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
好處費 |
56,160.00 |
|
56,160.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
另外的貨物和服務的費用支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
|
對自身和家長的補貼費 |
600.00 |
600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其它的對自己和家里的補助款 |
600.00 |
600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構“三公”預備費和危險機關操作預備費財政預算表
|
||||||
編制數單位名稱:013002天津市松江區審核學校 |
的單位:多萬元 |
|||||
預估合計 |
因公出國留學(境)費 |
國家公務接待處費 |
公務活動車輛置辦及啟用費 |
2020年行政機關啟用經費決算決算數 |
||
小計 |
折舊費費 |
加載費 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
涉及實際情況表示 |
|
一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
本單位“三公”經費預算2021年度無預算金額,與2020年保持一致。
(𝔍一)、因上海市松江區審計中心因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本預算單位不再另行重復公開。
(𒁏二)、因上海市松江區審計中心已進行公務用車改革,2021年公務用車購置及運行費未安排。上海市松江區審計中心無公務用車,公務用車保有量為零。
(三)、2021年公務接待經費預算無,與2020年保持一致。
𒀰常見制定計劃:(一)繼承外廠家學業考量。適用接侍外省份市、戰友縣區來松考量所引發的膳食費、寄宿費、交通線費、場租費等總支出。
ꦿ(二)籌備銷售業務領域擴大會議、為實施國家公務或實施銷售業務領域移動所須花銷的活動租憑費、入住費、餐費等收入支出。
二、機關事業單位啟動經費支出預決算
♍市直機關開機運行資金意思是行政處標準和操作公務活動員法控制的創業標準施用常見公開決算財政性經費支出補貼款按排的常規性經費支出中的常規公共資金性經費支出,本標準屬創業標準,故無票額。
三、市招標采購員狀況
2021🦋年度本單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2021年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。
上海市松江區審計中心2021年度未安排政府采購預算。
四、汽車、農村房屋特定占存情況報告
1、運輸車輛
截至2020年12月31日,上海市松江審計中心車輛保有量為零。
2、農村房屋
ꦰ截至2020年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。
五、工作績效總體目標快速設置情況報告
2021每年,本政府部門無活動費用支出 工程預算,故無實現業績考核個人目標監管的活動。
六、國有化股權投資自主經營預決算不需要審批收入支出表情形
本企事業單位2021年無國家投資者經營的概預算付款結余。