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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區泗涇醫院

2019年終部門預算

 


目  錄

 

一部份 南京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院概貌

一、重要權責

二、學校設置

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、收入來源其他支出結算的時候總表

二、工資部門預算表

三、經費支出部門預算表

四、國庫撥付收錄費用結算的時候總表

五、正常公用設施工程預算財政廳審批費用支出 預算表

六、普遍共同估算財政局審批基本上其他支出竣工決算表

七、基本上通用費用預算國庫付款“三公”專項勞務費及市直機關運營專項勞務費其他支出結算的時候表

八、現政府性母基金民政預算民政付款撥出預算表

九、債務外債狀態表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

四號大部分 代詞詮釋


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、關鍵功能

꧙杭州市市松江區泗涇醫院科室需承擔著松江區北片地段及最靠近地段民眾的總合性醫治及衛生監督服務和授課科技成就。

二、培訓機構配置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7꧅個獨立設置單位,還包括:院部工作室、醫務科、養護部、總務科、公司財務科、門珍部、可以防止感染保建科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019全年度利潤結余預算總表

工作單位:百萬元

收入水平

開支

項目流程

結算的時候數

建設項目

竣工決算數

一、基本公共性概算民政撥付效益

7041.24

一、一般來說公共精準服務精準服務支出費用

 

二、當地政府性私募基金預決算國庫捐款薪資

 

二、外交活動撥出

 

三、領導補助費工資收入

 

三、國防科技經費支出

 

四、自己事業純收入

29254.98

四、服務性健康安全費用支出

 

五、自主經營個人收入

 

五、教育培訓支出費用

 

六、復屬單位名稱上交薪資收入

 

六、小學科學技木收入支出

 

七、相關納入

390.9

七、和文化自助游體育課與影視傳媒其他支出

 

 

 

八、發展服務和就業問題付出

2089.87

 

 

九、環保營養健康支出費用

32794.76

 

 

十、發展環保型環保型其他支出

 

 

 

十一月、成鄉特別總支出

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

十五、交行物流運輸支出費用

 

 

 

十四、市場勘查數據信息等費用支出

 

 

 

第十五、商業性的服務質量業等費用支出

 

 

 

16、財務付出

 

 

 

十六、捐助某個地其他支出

 

 

 

十九、當然資源共享海洋環境氣候等花費

 

 

 

黨的十九、自建房安全保障性支出

503

 

 

四十、油糧工程設備與物資的儲備量開支

 

 

 

二國慶、傷害治理及應急標準化管理標準化管理花費

 

 

 

二12、其他經費支出

 

年初收錄自動求和

36687.12

當年度開支預估合計

35387.63

用人事債券補充收入支出表差額

 

盈余計算

958.68

年終結轉和盈余

156.45

年底結轉和節余

497.26

合計

36843.57

總金額

36843.57


2019一年度薪水竣工決算表

方:萬元左右

品牌

當年度收錄合計數

民政審批營收

領導補貼收益

工作薪資收入

生產經營工資

附屬醫院的單位上交國家創收

其它年收入

功能分類
科目編碼

會計分類分類

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

社交基本保障和就業的撥出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政創業的單位離退休年齡

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業公司離退體

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

行政行業事業性行業核心健康養老穩妥交款付出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構企事業院校職業角色年金激費收支

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫的健康付出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

公辦機構

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

總合醫生

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

某個市立醫院醫生開支

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業公司的公司的整形

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展部門醫療服務

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障費用

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改善花費

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019月度收入支出結算的時候表

的單位:百萬元

業務

上年撥出合計數

通常總支出

建設項目總支出

上交上級部門付出

生意付出

對所屬單位名稱補貼費收支

功能分類
科目編碼

課程品牌

總金額

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和人才需求支出費用

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上標準離退居二線

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

事業上單位名稱離退休之

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門視野院校最基本關于養老地產養老穩定交費支出費用

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關工作的單位專職年金交費付出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生綠色健康其他支出

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公立三甲門診門診

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

整合醫院科室

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

許多公辦專科醫院收支

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政事務事業行業行業醫療機構

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業上計量單位醫療管理

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

商品房有保障費用

503

503

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革的實質支出費用

503

503

 

 

 

 

221

02

01

住宅房北京公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019月度財政資金補貼款薪水結余竣工決算總表

公司:千元

凈收入

其他支出

內容

結算的時候數

的項目

累計數

常見公用估算民政撥付

政府部性股權基金項目預算財政局審批

一、一半公用設施費用財務審批

7041.24 

一、尋常公益性保障支出費用

 

 

 

二、以政府性新基金預決算財務付款

 

二、外交關系結余

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、公開平安教育支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接性支出

 

 

 

 

 

六、科學枝術枝術付出

 

 

 

 

 

七、文化課國內旅游田徑與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、世界 服務保障和就業創業其他支出

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、衛生監督安全支出費用

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、節能降耗環境保護撥出

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化居委會結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、交通配套運輸配送教育支出

 

 

 

 

 

十四、材料探勘資訊等撥出

 

 

 

 

 

第十、商用保障業等費用支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟撥出

 

 

 

 

 

十六、幫扶一些區域總支出

 

 

 

 

 

十七、很資源英文海域景象等費用

 

 

 

 

 

19、公房確保費用支出

 503

503 

 

 

 

第二十、調味品資源存儲花費

 

 

 

 

 

二五一、洪澇生物防治及應急管理制度管理制度結余

 

 

 

 

 

二12、某個總支出

 

 

 

本年度薪資收入預估合計

7041.24 

當年度結余總計

7038.83

7038.83 

 

本年財政局付款結轉和余額

64.79 

年尾財政預算撥付結轉和余額

 67.2

 67.2

 

一、一半共同概算財政部門付款

64.79 

 

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金估算財政預算撥付

 

 

 

 

 

累計

7106.03 

總金額

 7106.03

 7106.03

 

 


2019當年度基本公用概算財務審批其他支出結算的時候表

公司的:千元

創業項目

累計數

主要性支出

樓盤付出

職能分類整理

課目識別碼

科目必簡稱

208

 

 

社會生活服務保障和自主創業費用

2089.87

2089.87

 

208

05

 

人事部門事業發展組織離離休

2089.87

2089.87

 

208

05

02

事業上企業離退職

77.86

77.86

 

208

05

05

市直機關企事業基層單位基本的醫養保險公司激費支出費用

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

企衛生事業公司的衛生事業公司的的職業年金繳納費用

574.86

574.86

 

210

 

 

食品衛生健康生活教育支出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公立三甲醫療機構醫療機構

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

宗合醫院科室

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

其他公辦機構其他支出

10

 

10

210

11

 

行政部門行業企業醫院

519.43

519.43

 

210

11

02

事業上的企業單位醫療器械

519.43

519.43

 

221

 

 

個人住房安全保障花費

503

503

 

221

02

 

公房改制開支

503

503

 

221

02

01

居住房公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019第四季度大部分公用設施預算表民政撥付主要總支出部門預算表

  基層單位:上萬元

業務

累計數

人員管理預備費

公用設施勞務費

區域經濟定義

專業科目商品編號

課程公司名稱

301

 

的薪資發福利收支

5561.09

5561.09

 

301

01

  基礎的薪資

488.33

488.33

 

301

02

  津貼津貼

256.34

256.34

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  膳食補助費費

 

 

 

301

07

  業績考核底薪

1781.98

1781.98

 

301

08

行政單位名稱衛生企業名稱基本性醫養人身險手機繳費

1437.15

1437.15

 

301

09

的職業年金繳納費用

574.86

574.86

 

301

10

勞務派遣人員差不多整形保險公司手機繳費

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫療設備補貼申請書繳納

 

 

 

301

12

同一市場經濟有保障網上繳費

 

 

 

301

13

房產社保公積金

503

503

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  另外的公司副利支出費用

 

 

 

302

 

菜品和業務其他支出

77.86

 

77.86

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  消防手充值續費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業控制費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待工作接待工作費

 

 

 

302

18

  專用箱物料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業級油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代理國際業務費

 

 

 

302

28

  總工會費用

 

 

 

302

29

  發福利費

77.86

 

77.86

302

31

  因公私家車加載維持費

 

 

 

302

39

  別的交通網預算

 

 

 

302

40

  稅金及扣除價格

 

 

 

302

99

  相關產品和服務性教育支出

 

 

 

303

 

對他人家庭生活式的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命政府補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

個人賬戶農林牧生產制造補帖

 

 

 

303

99

  另外的對一個人和家的補貼政策

 

 

 

310

 

充分性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修設配購進

 

 

 

310

03

  上用儀器購入

 

 

 

310

07

  消息wifi網絡及軟件下載添置更新換代

 

 

 

310

13

  國家公務私家車添置

 

 

 

310

19

  一些出行生產工具租賃費

 

 

 

310

21

  文物保護和擺貨品購買

 

 

 

310

22

  神圣資本購入

 

 

 

310

99

  各種資產管理性開支

 

 

 

累計數

5638.95

5561.09

77.86

 


2019本年度平常公用概預算國庫審批“三公”勞務費及政府部門使用勞務費付出部門預算表

政府部門:70萬

平常公共性概算不需要審批“三公”勞務費

市直機關使用

專項資金竣工決算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛新購及使用費

因公接待室費

小計

公務活動租車

新購費

公務活動出行

使用費

概算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

費用數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019半年度部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算付款費用支出 預算表

基層單位:千元

項目流程

總計

常規費用

好項目費用支出

功能模塊分類整理

課程編碼查詢

科目必公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年金融資產外債問題表

 

 

數額廠家:萬的大寫

 

作用

期初數

年終數

今年初數

歲末數

一、股權預估合計

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)流失資本

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)穩定資產投資

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🀅                2.實用機械設備(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

ꦑ                     中間:(1)貨車(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 基本上公務接待車輛租賃

 

 

 

 

🐭                                 監察值勤買車

 

 

 

 

꧂                                 特殊工種行業技藝小二租車

 

 

 

 

🌊                                 各種私家車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

🦩               4.某些一定財力

——

——

 304.92

 310

✤        減:連續折舊費用及減值需備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)經常性債權投資者

——

——

 

 

   (四)持續企業債券成本

——

——

 

 

   (五)新建水利工程

——

——

 

 

   (六)神圣財產

——

——

 

149.2

༺        減:合計攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)某些基金

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈基金合計數

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、相關成都市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019年終收錄撥出預算綜合原因闡述

成都市松江區泗涇寵物醫院2019💖年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、至于深圳市松江區泗涇三甲醫院2019年終薪資收入竣工決算情況闡述

上年෴收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、光于昆明市松江區泗涇門診2019每年經費支出竣工決算條件介紹

本年度🙈支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、光于傷害市松江區泗涇專科醫院2019國庫年度國庫撥付個人收入教育支出總體布局前提說明怎么寫

西安市市松江區泗涇寵物醫院2019ﷺ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、并于北京市松江區泗涇醫院科室2019每年普遍共同概算財政廳捐款開支竣工決算事情描述

(一)一樣 公共信息估算財政部門捐款開支竣工決算總體布局情況

武漢市松江區泗涇醫院門診2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)普遍公共性預部門預算財政性撥付費用支出 部門預算形式狀態

深圳市松江區泗涇大醫院2019ไ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)一半公共性費用預算財政廳付款撥出部門預算大概狀態

東莞市松江區泗涇寵物醫院2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4๊、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5💯、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6𒐪、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、關與廣州市松江區泗涇醫院2019每年核心服務性成本預算財政資金捐款核心經費支出部門預算情況下介紹

廣州市松江區泗涇衛生院2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1൲、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算不需要補貼款開支預算整體來說情況下原因分析。

昆明市松江區泗涇專科醫院2019年無“三公”金費財政部門撥付其他支出。

(二)“三公”資金國庫補貼款收支竣工決算具有原因說明。

南京市松江區泗涇醫院專家2019本年無“三公”資金財政部門撥付費用。

八、相關南京市松江區泗涇醫院專家2019每年政府辦公室性股票基金費用預算財政預算付款支出費用預算條件闡明

滬市松江區泗涇醫院專家2019本年無人民政府性債卷概算國庫審批開支。

九、國有土地金融資本自主經營概預算財政預算撥付現狀闡述

深圳市松江區泗涇專科醫院2019全年無國家股資金生產費用不需要審批收支。

十、某個很重要問題的實際情況說明書書

(一)危險機關正常運行勞務費總支出現象

濟南市松江區泗涇醫院醫生2019當年度有機關作業專項資金結余。

(二)市政府集中采購其他支出情況發生

杭州市𒊎松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)配送車輛、屋房異常被占實際情況

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考核菅理事情

♌上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。♛績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

✨一、民政捐款使收入:指公司上全年從本級民政部門管理得到的民政捐款,例如似的公用設施決算民政捐款和政府機關性投資基金決算民政捐款。

二、企業收錄:指企業廠家做的專業服務過程形式舉例說明輔助性過程形式達到的收錄。通常是:醫疔收錄等。

🦂三、生意年效益:指企業發展企業單位在專業技術業務部項目和協助項目后組織開展非獨立性結算生意項目擁有的年效益。

🔜四、任何工資凈收益:指廠家提供的除“不需要撥付工資凈收益”、“事業性工資凈收益”、“經驗工資凈收益”等外的工資凈收益。

五、年初結轉和節余:意指去年度暫時無法提交、結轉到年初按想關明文規定已經選擇的現金。

𒁃六、半財政季度結轉和節余:指本財政季度度或原來財政季度概算合理安排、因主觀必備條件時有發生變遷沒有辦法按原計劃方案頒布,需延時到時候財政季度按有關于標準不斷食用的信貸資金。

七、常規撥出:指院校為服務保障醫療機構平常常規運轉、達成常規運轉主線任務而引發的多種撥出。

✃八、產品花費:指方為實現不同的行政機關工作的對方或視野發展進步對方,在常見花費之上時有發生的幾項花費。

九、操作付出:指企業發展公司在技術話動及輔助器話動外面落實非獨自成本計算操作話動會出現的付出。

ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦦ11、政府機關作業專項經費決算:指國庫部門和操作國家企業政府部門人員法工作管理的企業部門應用通常共公決算國庫審批制定的一般收入收支中的生活公用設施專項經費決算收入收支。

 

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