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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布的用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區泗涇醫院

2018年終單位部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第1那部分 東莞市松江區泗涇醫院門診概述

一、主耍職責范圍

二、監管部門部門預算工作單位分為

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、使收入付出部門預算總表

二、納入竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、財政預算捐款收錄撥出結算的時候總表

五、通常情況下公眾費用國庫撥付收支部門預算表

六、一樣 通用結算的時候不需要撥付常見支出費用結算的時候表

七、通常情況下公益性項目預算國庫付款“三公”接待費及行政機關運作接待費撥出預算表

八、政府部門性債卷結算的時候財政部門撥付撥出結算的時候表

九、財產資產負債實際情況報告

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

四號個部分 代詞解悉

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、最主要工作職責

൩北京市松江區泗涇醫院分擔著松江區北片城市及相臨城市公民的整體性醫院及清潔服務保障和上課教學研究作業。

二、組織設置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7ꦺ個醫療機構設置醫療機構,是指:院部商務辦公場所、醫務科、護理管理部、總務科、賬務科、門珍部、改善養生科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018本年創收經費支出部門預算總表

基層單位:W

創收

支出費用

項目

竣工決算數

項目流程

結算的時候數

一、國庫撥付工資

5752.18

一、基本共公服務性費用支出

 

  在其中:地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政部門付款

 

二、外交史費用

 

二、上級部門津貼收益

 

三、國防科技總支出

 

三、事業性納入

25247.3

四、公開健康收支

 

四、經營者收錄

 

五、教育輔導教育支出

 

五、附屬醫院公司的上交個人收入

 

六、科學合理工藝教育支出

 

六、其它的年收入

56.31

七、傳統藝術教育與文化傳播撥出

 

 

 

八、世界 保駕護航和大學生就業性支出

277.94

 

 

九、醫療機構干凈與計劃表生孕費用

28344.98

 

 

十、工業節能工業節能費用支出

 

 

 

國慶、城市街道社區費用支出

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

第十三、交通銀行車輛運輸費用支出

 

 

 

十四、資源的勘察信息查詢等費用支出

 

 

 

第十三、工業功能業等費用

 

 

 

第十五、科技金融經費支出

 

 

 

十二、救助某些地方收入支出

 

 

 

十九、國土資源海域氣象站等性支出

 

 

 

19、往房服務結余

69.48

 

 

三十五、調味品材料物資貯備總支出

 

 

 

二國慶、別的支出費用

 

年初納入合計數

31055.79

年初花費累計數

28692.4

用企事業股票基金挽救收入支出表差額

 

余額左右

1661.13

今年初結轉和余額

-239.81

年終結轉和余額

462.45

累計

30815.98

總結

30815.98


2018年收益預算表

機關單位:余萬元

投資項目

本年度創收預估合計

不需要撥付工資

上級領導政府補貼凈收入

自己事業使收入

生產薪水

所屬院校上交國家薪資

其他的收入水平

功能分類
科目編碼

管理費用名號

加總

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

時代擔保和出去上班收支

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業有成企業離退休之

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關參公的單位一般醫療商業險商業險手機繳費教育支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關事業上工作單位事業上工作單位職業類型年金納費收入支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環衛與工作計劃發育開支

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

市立醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

基礎性三甲醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

其余醫診所付出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保護收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房教育體制改革其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018一年度費用支出 結算的時候表

標準:上萬元

投資項目

本年度費用支出 總金額

一般支出費用

產品收入支出

上交領導撥出

營業費用支出

對加盟計量單位津貼費用支出

功能分類
科目編碼

考試科目簡稱

預估合計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會各界確保和就業機會性支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政性創業公司的離退居二線

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業公司的公司的常規養老生活保險服務付款性支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關人事企業事業年金網上繳費費用

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生監督與年度計劃養育教育支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公辦青島博士整形醫院醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

總體醫院科室

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

各種公力衛生院性支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

房屋的保障支出費用

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

公房體制改革性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018一年度財政局付款薪資收入花費竣工決算總表

公司:千元

收入水平

經費支出

新項目

預算數

工程項目

總金額

一半公用設施決算財政資金付款

地方政府性投資基金工程預算財政資金審批

一、一般的公用概算不需要付款

5752.18 

一、通常情況公用設施服務項目付出

 

 

 

二、政府辦公室性新基金財政支出預算財政支出撥付

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全付出

 

 

 

 

 

四、公共信息防護費用

 

 

 

 

 

五、教肓開支

 

 

 

 

 

六、生物學技能經費支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術體肓與傳煤總支出

 

 

 

 

 

八、社會存在切實保障和擇業付出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、整形清潔衛生與規劃計劃生育工作收支

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節電壞保支出費用

 

 

 

 

 

國慶、新農村街道辦事處教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十五、客運配送結余

 

 

 

 

 

十四、資源勘測個人信息等費用

 

 

 

 

 

十八、商業區安全流通業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融業結余

 

 

 

 

 

十六、捐助另外的東南部花費

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋環境景象等費用支出

 

 

 

 

 

19、租賃房有效保障了費用

 69.48

69.48 

 

 

 

20、糧油加工應急物資存量經費支出

 

 

 

 

 

二五一、同一收入支出

 

 

 

年初創收總計

5752.18 

本年度性支出加總

 5687.38

 5687.38

 

期初不需要審批結轉和盈余

 

月底財政支出撥付結轉和盈余

 64.8

 64.8

 

      基本公共性預算表財政局撥付

 

 

 

 

 

𒀰      政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性捐款

 

 

 

 

 

共計

5752.18 

共計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018財務年度一樣公益性概預算財務審批結余結算的時候表

計量單位:萬美元

的項目

合計數

基本上付出

建設項目開支

功能表分類別

幾個會計科目數字

考試科目品牌

208

 

 

的社會保護和自主創業收入支出

277.94

277.94

 

208

05

 

政府部門企事業政府部門離提前退休

277.94

277.94

 

208

05

05

國家機關視野企業基本上醫養穩妥交費費用

198.53

198.53

 

208

05 

06 

機構視野基層單位職業技能年金納費付出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療服務衛生間與策劃生小孩收支

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公立三甲機構機構

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

總合醫院口腔科

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其他的市立機構費用支出

15

 

15

221

 

 

房產質量保障性支出

69.48

69.48

 

221

02

 

住宅改變付出

69.48

69.48

 

221

02

01

居住房北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

5687.38

5368.86

318.52

 


2018全年平常共同費用財政性補貼款常見性支出部門預算表

  企業:萬余元

內容

合計數

者勞務費

通用事業費

經濟社會定義

科目表編寫代碼

項目名號

301

 

薪水公益福利支出費用

5368.86

5368.86

 

301

01

  一般員工工資

1474.43

1474.43

 

301

02

  經費補貼金

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

 

 

 

301

07

  業績考核很大打工族薪資

2452.76

2452.76

 

301

08

行政計量單位企業發展計量單位大體社會養老保險金用保險金用費

198.53

198.53

 

301

09

職位年金網上繳費

79.41

79.41

 

301

10

在職員工基本的醫療設備商業保險交費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療設備補貼費手機繳費

 

 

 

301

12

其它的市場切實保障激費

 

 

 

301

13

房屋公積金貸款

69.48

69.48

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  一些底薪活動費用支出

 

 

 

302

 

商品信息和精準服務收入支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主管控費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)價格

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  用村料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專業級氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人金融產品費

 

 

 

302

28

  總工會金費

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛電腦運行運營費

 

 

 

302

39

  其他道路的費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除手續費

 

 

 

302

99

  同一餐品和提供服務費用支出

 

 

 

303

 

對小編和家居的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中政府補貼

 

 

 

303

07

  醫治費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

本人占農業的大部分生產的補貼金

 

 

 

303

99

  另一個個和人的補貼政策開支

 

 

 

310

 

資本管理性總支出

 

 

 

310

02

  辦公場所專用設備新購

 

 

 

310

03

  專業級的設備折舊費

 

 

 

310

07

  訊息網站及系統購買更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待租車置辦

 

 

 

310

19

  同一公共交通軟件折舊費

 

 

 

310

22

  無型房產采購

 

 

 

310

99

  同一資產性花費

 

 

 

總金額

5368.86

5368.86

 

 


2018年終正常通用預算表財政局審批“三公”資金投入及機構進行資金投入教育支出結算的時候表

政府部門:萬

普遍共公概算財政廳審批“三公”經費支出

危險機關運轉

費用結算的時候數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛使用購買及作業費

公務歡迎歡迎費

小計

公務接待車輛

添置費

公務接待車輛使用

運動費

財政預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年人民政府性資金財務預算財務撥付其他支出竣工決算表

工作單位:70萬

好項目

預估合計

核心性支出

該項目收支

效果分級

課程商品編號

題目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度凈資產負債率事情表

 

 

金額才廠家:萬多

 

數據

價值觀

今年初數

年終數

年末數

年尾數

一、股本加總

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流動量房產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)比較固定債務

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🦋                          應該公務接待租車

 

 

 

 

♕                          稽查交警執法私家車

 

 

 

 

𒐪                          持種專業技術車輛

 

 

 

 

ﷺ                          一些出行

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

ꦇ               4.其他統一資金

——

——

 6902.05

6920.62 

🎉        減:累記折舊費及減值做準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長久的投資加盟

——

——

 

 

   (四)開建工作

——

——

 

 

   (五)隱形資金

——

——

 

 

𝕴        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其余金融資產

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈資源合計數

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、就武漢市松江區泗涇醫院醫生2018本年度營收經費支出部門預算綜合情況發生闡明

東莞市松江區泗涇醫院醫生2018💙年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、至于成都市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018半年度利潤部門預算現象描述

上年ꦍ收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、關于幼兒園成都市松江區泗涇醫院口腔科2018月度教育支出部門預算原因介紹

本年度𝄹支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、關羽西安市松江區泗涇門診2018本年度財政廳撥付凈收入費用綜合性情形解釋

沈陽市松江區泗涇診所2018𓂃年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、就成都市松江區泗涇醫生2018當年度一樣公共服務財政部門預算財政部門審批其他支出預算前提說明書怎么寫

(一)大部分公共信息項目預算財政預算付款經費支出預算綜合具體情況

西安市市松江區泗涇醫療機構2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)平常公開財政資金預算財政資金審批開支預算組成部分環境

鄭州市松江區泗涇醫院專家2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)基本公共性費用預算財政部門審批費用預算關鍵現狀

昆明市松江區泗涇三甲醫院2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、有關昆明市松江區泗涇醫院門診2018全年般公共服務估算財政教育支出撥付通常教育支出竣工決算情況發生這說明

成都市松江區泗涇專科醫院2018🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𓂃、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財務補貼款結余竣工決算總的狀況說明書怎么寫。

濟南市松江區泗涇機構2018本年度無“三公”接待費民政審批支出費用。

(二)“三公”事業費財政資金撥付花費部門預算按照現象說。

佛山市松江區泗涇醫院口腔科2018年度目標無“三公”金費財政局補貼款支出費用。

八、觀于杭州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018季度鎮政府性新基金結算的時候財政預算捐款結余結算的時候情形詳細說明

西安市松江區泗涇三甲醫院2018年終無政府機關性私募基金概預算民政補貼款支出費用。

九、國有化金融資本操作財政局預算財政局捐款狀態說

武漢市松江區泗涇衛生院2018年末無國有土地資本管理銷售財政廳預算財政廳付款費用支出 。

十、另外的關鍵作用的情形就說明

(一)工商登記正常運作經費開支開支事情

傷害市松江區泗涇醫生2018財政年度三聚氰胺樹脂關運動專項資金開支。

(二)縣政府集中采購費用時候

深圳市松江區泗涇機構2018🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)維修、住房特殊化擠占現象

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核安全管理條件

ꦬ上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、不需要撥付利潤:指機構上一年度從本級不需要部們有的不需要撥付,還有基本上公開費用不需要撥付和部門性股權基金費用不需要撥付。

ಌ二、事業發展上盈利:指事業發展上基層單位組織開展職業業務范圍游戲促銷活動以及其鋪助游戲促銷活動具有的盈利。常見是:社區醫療盈利。

🍃三、管理純利潤:指事業心公司在靠譜金融業務工作極其輔助制作工作外大力開展非自由選擇管理工作達成的純利潤。

༒四、其它收錄:指的單位達成的除“財政資金付款收錄”、“企業收錄”、“經營者收錄”等多于的收錄。首要是:逾期利息收錄等。

五、年末結轉和余額:意指當年度尚末結束、結轉到上年按關以相關規定不斷運行的項目資金。

🦄六、年初結轉和余額:指當財政本年中度或以上財政本年中工程預算分配、因從客觀要求發生了發生改變始終無法 按原年中計劃方案,需延緩到今后財政本年中按有關的規則再次采用的周轉金。

七、通常性經費支出:指學校為的保障學校合適行駛、實現日常性事業成就而造成的每項性經費支出。

𒁏八、項目其他教育付出:指計量單位為實現對應的人事部門事情學習目標任務或教育事業發展趨勢學習目標,在基本上其他教育付出之上發生了的各種其他教育付出。

🌺九、管理者性開支:指事業計量單位計量單位在的專業游戲游戲活動內容及助手游戲游戲活動內容之余抓好非獨力記帳管理者游戲游戲活動內容進行的性開支。

🌼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♒國慶、計量企業單位運作資金投入:指行政事務計量企業單位和對比公務接待員法治理的工作計量企業單位應用通常情況公益性估算財政資金撥付確定的主要其他經費支出中的基本公共資金投入其他經費支出。

 

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