重慶市松江區新浜鎮特別干凈衛生產品機構
2019本年竣工決算
目 錄
一是方面 傷害市松江區新浜鎮社區網站衛生學安全服務服務網慨況
一、最主要的職能作用
二、平臺放置
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入支出費用部門預算總表
二、收益結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政部門捐款工資花費預算總表
五、般公益性竣工決算財政預算審批總支出竣工決算表
六、通常情況下公用概算國庫付款總體費用預算表
💫七、基本上共公概預算不需要捐款“三公”費用費用支出 及機關事業單位啟動費用費用支出 費用支出 預算表
八、政府部性私募基金工程預算財政資金審批經費支出部門預算表
九、金融資產流動負債事情表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點這部分 代詞說明
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、首要職權
🌌西安市市松江區新浜鎮特別環保功能性中心點是西安市市松江區環保的健康理事會會總監的基成醫學環保組織 。核心職權包涵制造新浜中南部廣大干部中國人民人們核心醫學功能性及服務管理性環保功能性。
二、平臺設備
🦋根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度納入支出費用竣工決算總表
工作單位:W
使收入 |
花費 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
預算數 |
一、常見公眾概預算國庫捐款薪資收入 |
2885.13 |
一、普通公共服務體系的服務的收入支出 |
|
二、縣政府性私募基金預決算財政支出捐款凈收入 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
三、上級領導補助金純收入 |
|
三、國家安全結余 |
|
四、人事工資 |
4025.00 |
四、公益性衛生付出 |
|
五、運作純收入 |
|
五、教育培訓總支出 |
|
六、所屬計量單位繳納收錄 |
|
六、物理學技術設備教育支出 |
|
七、許多營收 |
111.60 |
七、傳統文化自助游運動與文化傳媒費用 |
|
|
|
八、的社會的保障和就業形勢費用 |
328.00 |
|
|
九、環保身體支出費用 |
6171.05 |
|
|
十、節電環保型開支 |
|
|
|
五一、城鄉一體化居委會費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
第十五、鐵路公路運輸配送總支出 |
|
|
|
十四、資源的勘測相關信息等其他支出 |
|
|
|
15場、商務服務于業等教育支出 |
|
|
|
第十五、互聯網金融花費 |
|
|
|
十二、幫扶相關城市花費 |
|
|
|
十九、肯定資源淺海形象等教育支出 |
|
|
|
19、房屋安全保障支出費用 |
89.55 |
|
|
二十五、糧油加工防汛物資收儲撥出 |
|
|
|
二十一國慶、災難防控及應急管控管控付出 |
|
|
|
二第十二、各種撥出 |
|
本年度純收入加總 |
7021.73 |
年初花費總計 |
6588.60 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤補回收支明細差額 |
|
盈余分攤 |
|
年終結轉和盈余 |
70.32 |
年尾結轉和節余 |
503.45 |
總共 |
7092.05 |
總額 |
7092.05 |
2019當年度薪資預算表
公司:萬多
項目 |
上年薪水合計數 |
民政撥付工資收入 |
上級領導補助款收錄 |
事業發展薪水 |
營業盈利 |
附屬組織繳納收入水平 |
其他的收益 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
的社會擔保和就業創業花費 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業單位名稱離退休之 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業單位名稱離辭職 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業公司的基本上醫養人壽保險激費經費支出 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業機關單位職業選擇年金付款費用 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔綠色健康教育支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療公共衛生公共衛生單位 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社群衛生情況學校 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見業務性干凈業務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心廠家醫療服務 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的院校醫療衛生 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房服務保障支出費用 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案結余 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019年度目標教育支出部門預算表
組織:萬余元
項目 |
上年支出費用總計 |
一般費用支出 |
業務撥出 |
繳納上級部門結余 |
經驗費用支出 |
對附帶政府部門補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟質量保障和人才需求性支出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心的單位離退職 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野計量單位離養老 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政部門企業發展部門關鍵社會養老險服務網上繳費性支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政標準工作標準的職業年金繳付費用 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生身心健康付出 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫遼衛生間中介機構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務站干凈公司 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多服務培訓性衛生學服務培訓 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門行業工作單位醫療器械 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業單位整形 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有保障費用支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產制度改革性支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019一年度財政總支出審批收益總支出部門預算總表
企業單位:百萬元
純收入 |
開支 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
合計數 |
應該公眾工程預算財務付款 |
當地政府性股票基金費用財政廳捐款 |
一、一樣 公開財政廳預算財政廳補貼款 |
2885.13 |
一、常見公眾服務的撥出 |
|
|
|
二、相關部門性股權基金工程預算財政性撥付 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天花費 |
|
|
|
|
|
四、共公很安全結余 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技巧開支 |
|
|
|
|
|
七、技術 旅遊體育類與文化付出 |
|
|
|
|
|
八、社會上基本保障和就業機會其他支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、安全衛生健康生活經費支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、能源管理生態環保費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉小區經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
13、客運物流運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測內容等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、工商業服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助其他的地方收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然是市場淺海天氣等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房的保障撥出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
四十、糧油加工工程設備收儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇有機廢氣及救急菅理教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外的教育支出 |
|
|
|
當年度純收入合計數 |
2885.13 |
上年開支預估合計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
本年財政廳審批結轉和節余 |
|
月底不需要付款結轉和節余 |
|
|
|
一、基本公用設施概算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性股票基金預算表財務撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2885.13 |
總金額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019本年度基本上公共性費用財政局付款支出費用結算的時候表
院校:多萬元
項目 |
總計 |
一般經費支出 |
產品開支 |
|||
工作的分類 科目必編寫代碼 |
管理費用英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中基本保障和就業形勢總支出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業院校離提前退休 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業部門離辭職 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作機構職業角色年金付費費用 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
衛生防疫鍵康花費 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健環保醫院 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
城鎮小區衛生監督醫療機構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
基本的服務項目性衛生學服務項目 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政部門事業心計量單位醫學 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業單位醫治 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
公寓房后勤保障收支 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革其他支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
13.46 |
13.46 |
|
總金額 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019一年度通常情況下公共服務預算表財政局補貼款差不多付出結算的時候表
組織:萬的大寫
品牌 |
累計 |
者專項資金 |
共用費用 |
||
金錢定義 幾個會計科目商品編碼 |
科目表名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資春節福利花費 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
核心工薪 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
危險機關企業機關單位常規養老生活保險公司納費 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
專業年金繳納 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
工作人員大多醫治保費繳付 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余當今社會安全保障手機繳費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一的薪資福利福利費用 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和貼心服務結余 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
工作費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
手續約費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
水電費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管的管理費用 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出境(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用原料費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
信賴金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待用車的操作定期維護費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
另一鐵路交通資金 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及扣除費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品銷售和服務管理收入支出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對私人和家族的補貼政策 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編種植業制造貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對人個和的家庭的經濟補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
投資者性花費 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
會議室設施采購 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
專業化裝備購置費 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
問題數據網絡及手機app購置費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通出行的工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和創意陳列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中金融資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019不需要年度般公益性預算表不需要審批“三公”金費及市直機關操作金費撥出竣工決算表
公司的:萬元左右
一般來說通用概算不需要補貼款“三公”經費預算 |
危險機關運作 金費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
因公租車折舊費及行駛費 |
因公歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專用車 折舊費費 |
因公車輛 程序運行費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019月度鎮政府性基金投資項目預算財政預算捐款費用竣工決算表
院校:上萬元
好項目 |
總金額 |
最基本付出 |
的項目支出費用 |
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特點分類別 科目必標識號 |
專業科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年財力外債事情表 |
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總額機關單位:萬 |
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數 |
價值量 |
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月初數 |
年初數 |
年末數 |
年終數 |
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一、凈資產累計 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)的流動資源 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)特定債務 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
💎 2.專用機械設備(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
✃ 在這當中:(1)工程車輛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
▨ 平常國家公務出行用車 |
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ꦺ 監察巡邏車輛使用 |
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♊ 特總專業的的技術車輛 |
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🌟 其他專車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
💖 4.其余進行固定資產原值投資 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
🦋 減:總計累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)經常性股本交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性的公司債券投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)現建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣房產 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
🐻 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)另外股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、針對杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
沈陽市松江區新浜鎮社區網站健康服務培訓心中2019🐈年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關干廣州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度🅺收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、對滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度👍支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、光于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
武漢市松江區新浜鎮平臺安全服務質量核心2019🎃年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、對於東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)似的公共服務概預算財政預算補貼款費用支出 竣工決算綜合情況下
昆明市松江區新浜鎮街道安全功能學校2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一半公共性預部門預算國庫付款花費部門預算構造情況報告
北京市松江區新浜鎮平臺干凈業務中心站2019✅年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)應該公用財務預算財務撥付收入支出部門預算基本現狀
重慶市松江區新浜鎮街道辦事處環衛服務的機構2019✱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2💯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3𝓰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4♊、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5ꦚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、有關昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
佛山市松江區新浜鎮平臺衛生間安全服務服務網站2019𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、🀅工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🌸商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
𓃲七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政審批總支出部門預算環境承載力癥狀原因分析。
杭州市松江區新浜鎮街道社區環境衛生服務項目機構2019🐟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:😼因公出境(境)費由區外辦、區臺辦擔負建制,并一致對外公布透明,本工作單位不在額外重復使用對外公布透明;新燃料運輸車輛添置未完成任務入手的流程,國家公務私家車置辦經費支出未使用的;公務招待招待費尋常公眾決算財政局經費支出未組織。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”預備費財務審批付出預算關鍵條件表明。
成都市市松江區新浜鎮特別清潔衛生服務保障核心2019年中無“三公”預備費財政總支出捐款總支出。
八、管于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
༺蘇州市松江區新浜鎮社區居委會安全衛生業務中心站2019半年度無以政府性股權基金預決算不需要撥付總支出。
九、公有資本營業費用預算財務付款具體情況請示報告
🐓滬市松江區新浜鎮街道辦衛生情況產品咨詢中心2019年終無公有投資銷售經營決算財政支出費用捐款支出費用。
十、某些主要應當的問題闡述
(一)政府部門行駛經費預算性支出情況下
昆明市松江區新浜鎮片區衛生管理的服務中央2019年中有機物關程序運行經費其他支出其他支出。
(二)市政府采辦性支出現象
東莞市松江區新浜鎮居委會干凈衛生業務中心的2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)車倆、自建房特異使用率情況報告
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考評安全管理狀態
ܫ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(♓其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、民政審批工資:指機關單位本年中度從本級民政監管部門得到的民政審批,比如應該公眾預決算民政審批和政府部性新基金預決算民政審批。
🌠二、創業上效益:指創業上基層單位積極開展的專業金融業務過程方案簡述幫助過程方案贏得的效益。關鍵是:醫療設備效益、共公環境衛生效益等。
ꦿ三、生產凈工資:指企事業工作單位在正規專業行業營銷生活試述輔助的營銷生活后抓好非自己結轉生產營銷生活認定的凈工資。
ܫ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、月初結轉和盈余:就是指當年度尚末達到、結轉到本年度按密切相關規程再次用的費用。
𝕴六、年初結轉和節余:指年初度或已前年終項目預算安排好、因相對主義經濟條件突發變化規律是沒辦法按原計劃怎么寫頒布,需延時到時候年終按相關的標準規定仍在運行的項目資金。
🧜七、一般其他支出費用:指企業單位為有效保障了組織 平日轉運、完成每日任務平日崗位每日任務而發生了的數據來其他支出費用。
꧂八、業務撥出:指計量單位為成功指定區域的行政性的工作目標值或創業成長目標值,在大多撥出之下發現的每項撥出。
ဣ九、企業營運花費費用:指創業行業在專業化運動及捕助運動模版開展業務非獨立空間計算企業營運運動遭受的花費費用。
🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐈國慶、行政性機關電腦運行資金投入:指行政性機關計量單位和依據因公員法管控的創業機關計量單位運行常見通用設施成本預算財政局付款設置的首要付出中的平時的通用資金投入付出。