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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區石湖蕩鎮社區健康健康服務質量平臺

2018一年度科室竣工決算

 

 

 


目  錄

 

1部位 滬市松江區石湖蕩鎮社區居委會健康服務保障平臺簡介

一、關鍵工作職責

二、學校設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入經費支出部門預算總表

二、凈收入預算表

三、支出費用竣工決算表

四、民政補貼款個人收入開支預算總表

五、通常情況共同概預算財政結余審批結余預算表

六、通常情況公共信息概算國庫撥付關鍵其他支出竣工決算表

七、通常公用預算表財務付款“三公”資金及機關單位作業資金總支出結算的時候表

八、以政府性債卷項目預算財政性撥付總支出預算表

九、資產投資債務情況發生表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四號大部分 動詞講解

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的職責范圍

🤡    以平臺環衛學監督情況功能主為包括體,全科麻醉醫生為帶頭人,適當選擇平臺市場和適用方法,以居住者良好為包括,的家庭為院校,平臺為的范圍,需求量量為結構優化,以家庭婦女、小型、老人人、慢性型住院病人、肢體精神殘疾為先點,以解決方法平臺的包括環衛學監督情況困難,達到大致環衛學監督情況功能需求量量為為的,融杜絕、社區醫療、保建、復原、良好教肓為一體機,很好的、市場經濟、方便簡潔、融合、連繼的基本環衛學監督情況功能。由行政主管團隊隨著三定情況報告等想關標準規定含有關包括工作職責錄入。

二、系統使用

ജ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年收入來源總支出預算總表

公司的:來萬

薪資

收入支出

項目

預算數

投資項目

部門預算數

一、財務付款年收入

3396.86

一、一樣通用工作開支

 

  這之中:市政府性貨幣基金成本預算財政資金捐款

 

二、外交史經費支出

 

二、上家政府補貼收益

 

三、飲水機其他支出

 

三、教育事業凈收入

2175.25

四、公用穩定撥出

 

四、運營收錄

 

五、培養費用

4.32

五、附設政府部門上交工資

 

六、實驗方法支出費用

 

六、相關收益

323.32

七、文化藝術體肓與影視文化經費支出

 

 

 

八、當今社會基本保障和學生就業撥出

361.38

 

 

九、醫療設備衛生防疫與工作方案生殖收入支出

5514.56

 

 

十、節能環境保護環境保護付出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟社區網站花費

 

 

 

第十二、農業和林業水結余

 

 

 

13、路網車輛撥出

 

 

 

十四、能源堪探新信息等花費

 

 

 

十八、商業保障保障業等收支

 

 

 

16、金融經濟其他支出

 

 

 

十二、幫扶其余中北部費用支出

 

 

 

十七、土地海洋環境形象等經費支出

 

 

 

19、往房基本保障撥出

1.89

 

 

三十、調味品廢舊物資保障性支出

 

 

 

二十一國慶、許多費用支出

 

本年度工資預估合計

5895.43

當年度其他支出累計

5882.15

用衛生事業貨幣基金填補開支差額

 

余額安排

13.28

年終結轉和余額

 

月底結轉和余額

 

累計

5895.43

累計

5895.43


2018月度納入竣工決算表

機關單位:多萬元

好項目

年初使收入累計數

財政預算補貼款收入水平

領導津貼使收入

事業工資

經營的盈利

其他部門上交凈收入

其他的工資

功能分類
科目編碼

管理費用名稱

累計數

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

的教育開支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

兩種教育教學收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

其他一些學前教育開支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障了和就業的費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門創業政府部門離退體

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

參公院校離退休工資

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記行業標準通常頤養保險服務交款費用支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

計量單位事業有成計量單位職業類型年金繳納收支

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生管理與規劃生小孩費用

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

農村基層醫療保健清潔機購

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

的城市社區服務中心干凈衛生醫療機構

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

其余面層治療衛生學平臺教育支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務干凈衛生

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

基本上公益性健康的服務

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業企單位醫療設備

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

企業計量單位治療

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房后勤保障性支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018財政年度總支出結算的時候表

的單位:百萬元

頂目

上年支出費用合計數

幾乎其他支出

建設項目付出

上交上司總支出

操作其他支出

對所屬公司的經濟補貼性支出

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

累計數

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

幼教撥出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

所有學校收入支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

另一個教育教學收入支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

的社會保證和找工作教育支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企業方離退居二線

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業上企機關單位離辭職

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機關衛生事業部門衛生事業部門基礎養老服務商業險繳納結余

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業心標準崗位年金付費花費

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生管理與工作方案生肓撥出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基成社區醫療清潔衛生貸款機構

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

地市居委會公共衛生中介機構

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

別基層工作醫學衛生防疫部門撥出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生間

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

基礎公共信息衛生管理服務性

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上的企事業單位編制醫療設備

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

創業計量單位醫療設備

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

往房有效保障費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

商品房變革撥出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

房屋公積金貸款

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018半年度國庫補貼款工資收入支出費用部門預算總表

機構:上萬元

個人收入

費用

工作

結算的時候數

大型項目

累計數

常見共公預算表財政支出付款

地方政府性股權基金預決算財政預算付款

一、一般的公益性概預算不需要付款

3396.86

一、似的通用精準服務總支出

 

 

 

二、政府性性私募基金預算表不需要審批

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、國防教育其他支出

 

 

 

 

 

四、公用設施健康經費支出

 

 

 

 

 

五、的教育結余

 4.32

4.32 

 

 

 

六、小學科學技術付出

 

 

 

 

 

七、和文化田徑與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

 

 

八、世界有效保障和就業創業付出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、整形干凈衛生與規劃孕育支出費用

3029.27

3029.27

 

 

 

十、優質優質其他支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟居委收入支出

 

 

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

 

 

十五、交通管理物流運輸開支

 

 

 

 

 

十四、資源性探礦信息等花費

 

 

 

 

 

15場、金融業售后第三產業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新費用支出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助其他省份費用支出

 

 

 

 

 

十九、土地海域天氣等總支出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房保證收支

1.89 

1.89 

 

 

 

2、糧油食品物質存量教育支出

 

 

 

 

 

二11、一些總支出

 

 

 

上年效益累計數

3396.86

當年度性支出自動求和

 3396.86

 3396.86

 

期初財政資金審批結轉和節余

 

年初財政性付款結轉和余額

 

 

 

      一半公共信息工程預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

      當地政府性母基金概預算財政部門付款

 

 

 

 

 

累計

3396.86

總結

 3396.86

 3396.86

 

 


2018財政廳年度基本服務性估算財政廳審批性支出竣工決算表

院校:余萬元

創業項目

總金額

大體收支

產品支出費用

功效分類管理

課程商品代碼

專業科目明稱

205

 

 

文化藝術培訓收入支出

4.32

 

4.32

205

99

 

另一個教育教學支出費用

4.32

 

4.32

205

99

99

同一幼小銜接性支出

4.32

 

4.32

208

 

 

生活保障機制和畢業生就業教育支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政性工作方離退休工資

361.38

361.38

 

208

05

02

視野方離提前退休

0.10

0.10

 

208

05

05

機關企業單位參公企業單位一般養老人身險人身險手機繳費結余

272.26

272.26

 

208

05

06

部門行業計量單位就業年金付款總支出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫藥衛生間與年度計劃養育收入支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層組織醫療保健干凈系統

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

縣城街道辦衛生防疫組織

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

別底層醫療設備衛生情況組織機構費用

4.09

 

4.09

210

04

 

公共服務環境衛生

422.21

390.48

31.73

210

04

08

幾乎公益性衛生學工作

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政事務創業行業醫疔

152.73

152.73

 

210

11

02

事業的單位的單位社區醫療

152.73

152.73

 

221

 

 

房屋質量保障收支

1.89

1.89

 

221

02

 

往房體制改革開支

1.89

1.89

 

221

02

01

房間公積金

1.89

1.89

 

加總

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年一半公共服務預算財政局撥付基礎花費預算表

  廠家:來萬

投資項目

總金額

人士資金

通用資金投入

實惠等級分類

會計科目代碼

科目表公司名稱

301

 

待遇福利性費用支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  差不多很大打工族薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

199.57

199.57

 

301

03

  獎金稅率

50.63

50.63

 

301

06

  食堂菜補助款費

118.37

118.37

 

301

07

  考核底薪

899.65

899.65

 

301

08

危險機關事業性機關單位核心養老院保險公司費

453.93

453.93

 

301

09

專職年金交款

89.02

89.02

 

301

10

教工最基本醫療機構人壽保險交費

 

 

 

301

11

國家事業單位醫療設備補貼金網上繳費

 

 

 

301

12

其他社會各界安全保障付費

 

 

 

301

13

往房公積金貸款

1.89

1.89

 

301

14

醫療服務費

152.73

152.73

 

301

99

  別年薪好處開支

594.367

594.36

 

302

 

菜品和業務性支出

0.1

 

0.1

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安維護費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  專用箱原料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業級生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  申請工作費

 

 

 

302

28

  工會組織資金投入

 

 

 

302

29

  福利福利費

0.1

 

0.1

302

31

  公務接待使用車工作保護費

 

 

 

302

39

  任何交通出行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及疊加花銷

 

 

 

302

99

  另一設備和業務收支

 

 

 

303

 

對我和家用的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補帖

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個農耕產生補助金

 

 

 

303

99

  相關每個人和小家庭的政府補貼經費支出

 

 

 

310

 

充分性費用

 

 

 

310

02

  商務辦公機械租賃費

 

 

 

310

03

  專門用設施設備新購

 

 

 

310

07

  信息內容手機網絡及系統購買提升

 

 

 

310

13

  公務活動出行購買

 

 

 

310

19

  另外流量道具添置

 

 

 

310

22

  無形中資產投資置辦

 

 

 

310

99

  某個投資性教育支出

 

 

 

合計數

2963.19

2963.09

0.1

 


2018全年通常公眾概預算民政撥付“三公”勞務費及政府部門啟用勞務費花費預算表

基層單位:萬美金

基本公共信息工程預算財政支出捐款“三公”接待費

單位作業

經費預算預算數

合計數

因公出境

(境)費

公務接待專車購買及正常運行費

國家公務招待費

小計

國家公務私車

置辦費

公務接待買車

行駛費

預決算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

費用數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度相關部門性債券費用財政預算審批付出預算表

機關單位:億元

工程項目

累計數

一般其他支出

工程項目花費

功能模塊分類整理

幾個會計科目商品編碼

會計科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年金融資產流動負債前提表

 

 

資金基層單位:余萬元

 

用量

實際價值

期初數

年底數

月初數

年初數

一、金融資產自動求和

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流失股權

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定住資本

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🦄                          應該公務接待專車

 

 

 

 

♓                          聯合執法值崗公務車

 

 

 

 

ꦺ                          持種水平專業水平小二租車

 

 

 

 

🍷                          另外的小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

ღ               4.另外比較固定股本

——

——

976.14

1111.61

🐈        減:累積折舊費用及減值做好準備

——

——

 

 

   (三)常期成本

——

——

 

 

   (四)正在新建工程項目

——

——

 

 

   (五)隱匿凈資產

——

——

 

 

🥀        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)同一財產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資金總計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于南京市市松江區石湖蕩鎮街道辦公共衛生產品中心的2018年度目標創收經費支出竣工決算綜合性實際情況詳細說明

沈陽市松江區石湖蕩鎮特別衛生學的服務服務平臺2018🏅年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、針對杭州市松江區石湖蕩鎮平臺健康服務中2018半年度效益竣工決算具體情況表示

年初🦂收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、至于鄭州市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛精準服務中間2018本年度開支竣工決算情況介紹

當年度♚支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、關與傷害市松江區石湖蕩鎮片區環衛服務保障機構2018年中財政預算補貼款年收入費用支出 整體來說情況報告代表

成都市市松江區石湖蕩鎮片區衛生防疫服務的基地2018﷽年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、光于南京市松江區石湖蕩鎮街道食品衛生售后服務主2018年一般來說公眾概預算財政局撥付撥出結算的時候實際情況代表

(一)普通公開國庫預算國庫捐款結余部門預算總體設計環境

濟南市松江區石湖蕩鎮社區居委會公共衛生服務心中2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)普通服務性項目預算民政付款總支出竣工決算成分時候

東莞市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生服務的公司2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)一樣公益性結算的時候財政教育支出補貼款教育支出結算的時候具體化狀況

南京市松江區石湖蕩鎮平臺干凈售后服務核心2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🦋、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🌟、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🌳、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5✃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6﷽、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7🔥、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8ꦓ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9𓆉、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、管于昆明市松江區石湖蕩鎮社區健康健康服務培訓中心點2018季度一般的公用預結算的時候財政局撥付基本性收支結算的時候的情況就說明

昆明市松江區石湖蕩鎮平臺衛生監督服務項目中心站2018𝔍年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1♐、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

𝕴七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政資金捐款教育支出竣工決算總的狀況說明怎么寫。

重慶市松江區石湖蕩鎮小區清潔衛生產品中心的2018✃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”資金財政預算補貼款開支竣工決算準確狀態表明。

2018𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。♓公務接待出行作業定期檢查費用支出 0萬余元。2018年,杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生監督保障公司所屬的各財政部門預算的單位支出費用財政部門審批的公務接待車輛享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、介紹武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦環境衛生的服務站的2018財政局年度縣政府性股權基金費用預算財政局補貼款費用支出 結算的時候的情況介紹

滬市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務項目主2018年終無政府部門性債券項目預算財政局付款總支出。

九、國有土地資產投資管理預決算民政審批的情況報告怎么寫

﷽佛山市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生服務質量中2018當年度無國有控股資本投資操作概預算財政性付款花費。

十、一些根本事由的情況報告表明

(一)企事業單位加載資金投入費用支出 癥狀

鄭州市松江區石湖蕩鎮社群環保貼心服務重點2018年度目標無機物關啟用接待費花費。

(二)縣招標采購流程撥出的情況

濟南市松江區石湖蕩鎮居委會衛生學服務培訓學校2018💦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)該車輛、商品房專項 負載情況

深圳市松江區石湖蕩鎮社區網站健康貼心服務心中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算考核管理方法環境

🍎上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個𒊎,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𒈔一、財務支出捐款使收入:指公司本月度度從本級財務支出科室拿得的財務支出捐款,收錄一般來說公共信息國庫費用預算財務支出捐款和政府辦公室性基金投資國庫費用預算財務支出捐款。

✱二、創業盈利:指創業計量單位推進專業性保險業務話動方案還有其配套話動方案爭取的盈利。包括是:醫治盈利、產品盈利、另外盈利等。

𝐆三、企業經營管理凈收入水平:指自己事業院校在正規專業項目項目下列不屬于輔助項目本身開展調研非經濟獨立結算企業經營管理項目選取的凈收入水平。

四、相關收錄:指企創業單位選取的除“財政支出撥付收錄”、“創業收錄”、“操作收錄”等或者的收錄。

五、上年結轉和余額:是以當年度沒有完工、結轉到上年按密切相關規程延續用的的資金。

ꦜ六、年初結轉和盈余:指年初度或過去年中決算組織、因直接能力有變化無常不能按原設計開展,需推遲了到未來年中按有觀要求重新操作的項目資金。

七、基本上開支:指企業單位為有效保障了平臺普通 高速運行、做完日常生活業務級任務而突發的四項開支。

🎃八、投資項目花費費用:指的單位為進行某的政府部門本職工作作業或視野進展要求,在大多花費費用囿于時有發生的每一項花費費用。

九、管理開支:指自己事業部門在技術的過程及協助的過程之上抓好非獨立自主歸集管理的過程發生的的開支。

👍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧸11、國家機關選擇預備費估算:指行政機關企業和按照因公員法控制的衛生事業企業選擇一般來說公益性估算財政廳撥付計劃的一般付出中的平時公共預備費估算付出。

 

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