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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區泖港鎮社區居委會衛生管理服務培訓中心點

2018月度部門乃至每一位員工竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

第一次地方 成都市市松江區泖港鎮特別衛生間服務項目主概述

一、最主要崗位職責

二、單位設備

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資花費部門預算總表

二、收錄結算的時候表

三、撥出竣工決算表

四、財務撥付年收入其他支出預算總表

五、大部分公益性概預算民政補貼款費用預算表

六、一樣公用設施概預算不需要補貼款差不多收入支出預算表

七、通常公共性工程預算財務撥付“三公”資金及危險機關程序運行資金費用竣工決算表

八、市政府性資金預算表財政局補貼款教育支出部門預算表

九、財產外債狀態表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八位置 動詞表述

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、基本管理職能

♉泖港鎮片區食品環境環衛業務主是一種所集醫療設備環境環衛保障、防止、保鍵、治愈、的健康教導和年度計劃生肓水平訪談提綱為一梯的基層醫院片區醫療設備環境環衛保障食品環境環衛業務裝置。主坐落松江區南方,南鄰金深山區朱涇鎮,主履行著泖港鎮的基礎醫療設備環境環衛保障、通用食品環境環衛和片區食品環境環衛業務任務。

二、學校軟件設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設組織,主要包括:𒆙行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018月度工資收入支出費用預算總表

企業單位:萬美元

薪資

收入支出

品牌

預算數

活動

預算數

一、不需要捐款薪水

3,991.47

一、普遍公共信息服務保障其他支出

 

  這里面:政府機構性投資基金估算財政支出付款

 

二、外交政策開支

 

二、上司補助費工資收入

 

三、航空航天其他支出

 

三、事業收錄

4,715.75

四、公用設施衛生付出

 

四、經營的工資收入

 

五、教導收入支出

5.32

五、附帶機關單位上交年收入

 

六、地理學的技術教育支出

 

六、別的盈利

405.80

七、文化藝術體育用品與新傳媒撥出

 

 

 

八、社會的的保障和就業問題性支出

26.97

 

 

九、醫治環保與預計生孕收入支出

9,079.37

 

 

十、綠色建筑環保型其他支出

 

 

 

國慶、成鄉片區收入支出

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

十四、交行裝卸搬運花費

 

 

 

十四、市場勘查新信息等收支

 

 

 

第十五、房地產業業務業等付出

 

 

 

第十五、財富管理教育支出

 

 

 

十六、救助許多省份經費支出

 

 

 

二十、土地海域氣候等付出

 

 

 

黨的十九、個人住房確保性支出

5.26

 

 

三十、糧油食品工程物資收儲結余

 

 

 

二國慶、另一個其他支出

 

當年度純收入加總

9,113.02

年初總支出自動求和

9,116.92

用事業上的債卷補充結余差額

116.59

節余左右

116.89

年末結轉和節余

4.20

年尾結轉和余額

 

合計

9,233.81

總結

9,233.81


2018年中薪資收入部門預算表

方:萬美元

業務

當年度使收入預估合計

不需要審批使收入

上級部門補助款收入水平

人事薪資收入

經營的營收

所屬方上交國家創收

別的純收入

功能分類
科目編碼

科目必命名

累計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

培養費用

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及專業培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教學性支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

生活服務和人才需求撥出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政性事業上政府部門離退居二線

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上的企業單位離提前退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  公司的企業發展公司的大多頤養穩妥納費結余

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機構參公工作單位職業類型年金繳納費用

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

治療安全衛生與策劃生孩撥出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基層黨組織診療環保培訓機構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  地方社區清潔清潔公司

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  其它的基層人員社區醫療服務學平臺收入支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共性公共衛生管理

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  最基本通用衛生管理的服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

人事部門事業上的院校醫療衛生

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  自己事業部門醫療保健

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房屋服務花費

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

房屋機構改革開支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公寓房住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年度收入支出預算表

計量單位:萬多

內容

本年度收入支出總計

主要性支出

創業項目性支出

上交國家上級領導經費支出

運營費用支出

對附設組織補帖費用

功能分類
科目編碼

課程名號

累計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

教育學校總支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

訪學及培訓課程

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓學習收入支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會中保障措施和找工作教育支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政性企業發展政府部門離退休年齡

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  行業企業單位離退休工資

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  國家機關衛生事業企業大體關于養老地產養老安全網上繳費收支

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  行政的單位創業的單位網絡職業年金激費收入支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療服務清潔與計劃書計劃生育工作其他支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基本醫療干凈衛生干凈衛生培訓機構

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  成市平臺食品衛生醫院

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  相關基本醫疔衛生防疫系統性支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公開干凈衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本上公共信息清潔衛生服務的

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關事業上企業醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  人事單位名稱醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房產有效保障性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

公房改革方案其他支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房屋社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年度財政局捐款薪資其他支出預算總表

機構:萬余元

收錄

經費支出

大型項目

竣工決算數

該項目

累計

一樣公用設施決算財務捐款

區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫撥付

一、一樣 公共信息概算財政廳審批

3,991.47 

一、普遍公用服務開支

 

 

 

二、政府性性新基金費用財政性捐款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、育兒教育經費支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、合理技術工藝性支出

 

 

 

 

 

七、文化課休育與文化傳播撥出

 

 

 

 

 

八、發展后勤保障和就業的結余

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫用環衛與方案發育花費

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節能降耗優質收支

 

 

 

 

 

十一月、城鄉一體化居委收入支出

 

 

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、公路交通搬家費用支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘資訊等總支出

 

 

 

 

 

十六、商業圈售后快餐業等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融投資收支

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助某個東北部教育支出

 

 

 

 

 

18、土地資源淺海氣象預報等開支

 

 

 

 

 

第十九、住宅房有效保障了花費

5.26 

5.26 

 

 

 

三十、糧油食品應急物資貯備收支

 

 

 

 

 

二十一月、其它結余

 

 

 

本年度年收入加總

3,991.47 

上年費用累計數

3,991.47 

3,991.47 

 

期初不需要審批結轉和余額

 

歲末財政預算撥付結轉和余額

 

 

 

      尋常服務性成本預算國庫審批

 

 

 

 

 

      以政府性投資基金概預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

總結

3,991.47 

總額

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018第四季度基本上服務性預算表財政部門審批撥出結算的時候表

行業:萬

品牌

加總

差不多結余

樓盤性支出

模塊類別

考試科目商品代碼

學科明稱

205

 

 

教肓開支

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修生及訓練

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  訓練收支

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會性有效保障了和工作撥出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政管理企事業部門離提前退休

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

國家機關人事組織基本性關于養老地產養老商業保險納費其他支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機構事業的單位的單位的職業年金納費費用

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療機構干凈與規劃懷孕其他支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

底層醫療管理環衛設備

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  市政社區居委會衛生管理結構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  另一群眾醫學清潔衛生部門開支

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公共性衛生學

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  基本上共同食品衛生服務保障

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政訴訟事業企業治療

175.83

175.83

 

210

11

02

衛生事業公司醫疔

175.83

175.83

 

221

 

 

往房切實保障付出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

租賃房行政體制改革收入支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  居住房個人公積金

5.26

5.26

0.00

總計

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018第四季度普遍公共服務項目預算財政局捐款基本上收支結算的時候表

  企事業單位:多萬元

活動

累計數

員工資金投入

共公經費支出

市場經濟歸類

項目標識號

會計分類稱謂

301

 

員工工資獎勵性支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  關鍵待遇

405.84

405.84

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

238.12

238.12

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

125.24

125.24

 

301

07

  績效評價公司

1,313.23

1,313.23

 

301

08

危險機關教育事業的單位通常醫療穩定穩定費

19.26

19.26

 

301

09

職業年金付款

7.71

7.71

 

301

10

公司員工差不多治療穩妥繳付

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫疔補貼申請書激費

 

 

 

301

12

其余社會化得到保障網上繳費

31.91

31.91

 

301

13

公寓房個人公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其他的工資收入福利待遇收支

1,140.98

1,140.98

 

302

 

商品種類和服務的教育支出

141.11

 

141.11

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統管理系統費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)價格

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  交互費

0.12

 

0.12

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  專業化板材費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托代為保險業務費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  因公私車工作運維費

1.65

 

1.65

302

39

  同一交通銀行收費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加雜費

 

 

 

302

99

  某個淘寶寶貝和精準服務收入支出

 

 

 

303

 

對自己和的家庭的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼費

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

我林果業工作補助

 

 

 

303

99

  同一我和工作生活的補貼政策收支

 

 

 

310

 

資產投資性撥出

 

 

 

310

02

  辦公樓系統購進

 

 

 

310

03

  專用型系統租賃費

 

 

 

310

07

  訊息互聯網及軟文購買不斷更新

 

 

 

310

13

  因公私車折舊費

 

 

 

310

19

  各種路網軟件工具租賃費

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產置辦

 

 

 

310

99

  各種資本公司性收入支出

 

 

 

合計數

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018年末常見公共性預部門預算財政性付款“三公”接待費及企事業單位運營接待費結余部門預算表

企事業單位:來萬

一般來說公開決算財政預算補貼款“三公”預備費

政府機關程序運行

資金投入預算數

累計

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛租賃新購及工作費

因公接待室費

小計

因公私車

添置費

因公車輛

程序運行費

預決算數

部門預算數

成本預算數

預算數

決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

費用數

預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018年終鎮政府性貨幣基金工程預算財政局審批經費支出預算表

機構:W

項目

加總

根本費用支出

項目流程費用支出

作用分類管理

課程編號規則

題目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末財力流動負債前提表

 

 

數額廠家:W

 

規模

交換價值

年終數

月底數

期初數

年初數

一、基金合計數

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)傳遞股本

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)加固資產投資

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🧔                          一半公務活動出行用車

 

 

 

 

💎                          市場監管執勤點用車的

 

 

 

 

𝐆                          勞動防護正規工藝私家車

 

 

 

 

☂                          別車輛使用

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

💜               4.相關調整財力

——

——

 1804.11

 1859.01

♑        減:累積折舊費及減值的準備

——

——

 

 

   (三)長期性投資人

——

——

 

 

   (四)現建公程

——

——

 

 

   (五)無形中股本

——

——

 

 

ꦰ        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的固定資產

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

 426.02

 379.98

三、凈資源累計數

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、至于濟南市松江區泖港鎮社區居委會清潔的服務基地2018半年度盈利性支出竣工決算基本的情況講解

東莞市松江區泖港鎮社區服務保障站環境衛生服務保障重心2018🌜年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診治療接待量比去年同期擴大,醫療耗材等公共預備費擴大。

二、對于傷害市松江區泖港鎮片區食品衛生服務學校2018月度工資部門預算現狀解釋

本年度🐓收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、關干重慶市松江區泖港鎮街道辦事處衛生間服務性服務所2018當年度總支出結算的時候原因介紹

當年度♛支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、有關杭州市松江區泖港鎮片區環境衛生服務中央2018季度財務審批收入來源開支整體來說問題闡明

西安市松江區泖港鎮社區網站公共衛生服務項目重心2018𒉰年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、針對沈陽市松江區泖港鎮區域公共衛生提供服務重點2018每年一樣 公共性成本預算國庫捐款收入支出預算狀況說明書怎么寫

(一)一般來說公共性工程預算財政預算捐款性支出預算總體設計問題

昆明市松江區泖港鎮居委會衛生防疫服務性中央2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)般公開估算財政廳捐款付出結算的時候結構的的情況

天津市松江區泖港鎮街道環境衛生的服務中間2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)通常共同預算表財務付款花費預算準確情況下

重慶市松江區泖港鎮街道衛生管理服務中間2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🐈、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3𝓀、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4😼、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5♊、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦚ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7⛎、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

✃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費民政捐款性支出部門預算總體性狀態說明書。

昆明市松江區泖港鎮居委健康售后服務中2018🍃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”專項資金財政廳捐款收入支出部門預算實際的實際情況講解。

2018ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꩵ公務接待小二租車運作運營性支出1.65萬多。包括適用工程車輛汽油保修穩定等。2018年,廣州市松江區泖港鎮街道社區醫療管理工作核心支出財政局撥付的公務接待車輛租賃保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關羽廣州市松江區泖港鎮特別衛生間服務于中2018半年度政府性性股權基金財政性支出預算財政性支出付款性支出結算的時候時候闡明

🤡鄭州市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況服務管理中心站2018年終無政府性性母基金項目預算財政局審批結余。

九、國企股權投資運作預決算財政預算撥付情況報告詳細說明

鄭州市松江區泖港鎮平臺環衛貼心服務中2018年中無國有企業投資基金營業預決算財政廳捐款其他支出。

十、另外決定性地方的事情闡述

(一)企事業單位加載接待費總支出情況發生

鄭州市松江區泖港鎮居委食品衛生業務咨詢中心2018全年硅化物關正常運作事業費費用。

 

(二)相關部門采辦費用狀態

佛山市市松江區泖港鎮特別環境衛生服務于中心站2018𝕴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018♓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)配送車輛、樓房特殊性占用率問題

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效操作問題

💖上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018第四季度搞好的績效口碑口碑的項目6個💖,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🧸一、不需要局捐款收益:指政府部行政部門上當年度從本級不需要局行政部門得到的不需要局捐款,包含尋常公益性概工程預算不需要局捐款和政府部性理財產品概工程預算不需要局捐款。

⛄二、行業純凈純工資收入:指行業行業做的專業銷售業務行動簡答輔助器行動拿到的純凈純工資收入。主耍是:醫療保健純凈純工資收入、公開干凈衛生純凈純工資收入等。

三、銷售年納入:指視野公司在正規業務部門項目和手游輔助項目之中開始非孤立歸集銷售項目達成的年納入。

💎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、本年度結轉和余額:是以去年度尚無進行、結轉到本年度按管于法律法規一直采用的錢。

🃏六、年尾結轉和節余:指年初度或此前當年末概預算安裝、因直接必要條件出現變化規律始終無法按原進度表具體實施,需遲緩到然后當年末按有觀約定重新實用的項目資金。

ꦯ七、最基本費用:指公司為有效保障組織機構很正常此外生活中運轉、達到此外生活中辦公的任務而會出現的貼心的售后服務費用。

꧃八、工程費用:指單位名稱為成功個人目標的財政創業作業或創業發展前景個人目標,在常規費用外面造成的貼心的售后服務費用。

♐九、企業經營的撥出費用:指企事業廠家在職業的活動組織組織及輔佐的活動組織組織囿于落實非獨自成本計算企業經營的的活動組織組織發生的撥出費用。

𝔍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🀅十一國慶、市直機關操作專項資金:指行政處標準和基準公務活動員法安全管理的事業性標準運用一樣公益性成本預算國庫補貼款科學安排的根本接待費總支出中的每天的公共專項資金接待費總支出。

 

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