昆明市松江區車墩鎮居委會公共衛生服務項目中
2018年終部門預算
目 錄
第一部分昆明市松江區車墩鎮社區安全安全貼心服務中央慨況
一、大部分職責
二、相關部門預算標準包含
然后部門上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收入來源花費預算總表
二、個人收入竣工決算表
三、總支出竣工決算表
四、財政開支補貼款薪資收入開支結算的時候總表
五、通常公眾費用預算財政性補貼款付出部門預算表
六、通常情況公共信息竣工決算財政性補貼款通常收入支出竣工決算表
七、應該公開估算財政性付款“三公”資金及危險機關加載資金費用預算表
八、區政府性貨幣基金預算財政部門付款撥出預算表
九、房產資產負債環境表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第三方面 形容詞理解
第一部分 上海市松江區車墩鎮特別清潔保障中間概況
一、大部分職責范圍
共同承擔著車墩地方眾多公眾的根本診療產品管理及根本公共產品衛生學產品管理。
二、機購設施
꧋據以上崗位職責,廣州市松江區車墩鎮區域健康的服務中設4個增設醫院,也包括:辦公場所室、醫教科、和預防護理科、財務管理科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道辦干凈保障中心局2018年度決算表
2018第四季度收入來源付出結算的時候總表
企業單位:萬塊
使收入 |
費用 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、財政資金付款收錄 |
3565.18 |
一、般公用產品費用支出 |
|
這當中:區政府性基金投資費用財務付款 |
926.00 |
二、外交關系其他支出 |
|
二、領導津貼納入 |
103.77 |
三、航空航天經費支出 |
|
三、行業收錄 |
4175.51 |
四、共公健康安全支出費用 |
|
四、操作收入來源 |
|
五、教肓費用 |
|
五、其他部門繳納薪水 |
|
六、地理學工藝收入支出 |
|
六、某個收入水平 |
463.41 |
七、藝術體育健康與媒體開支 |
|
|
|
八、社交保障措施和就業創業開支 |
27.81 |
|
|
九、醫治衛生管理與準備二孩撥出 |
6785.17 |
|
|
十、節約能源環境保護教育支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設街道辦事處收入支出 |
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
十五、交通線運輸物流經費支出 |
|
|
|
十四、信心勘查信心等撥出 |
|
|
|
第十六、商家功能業等教育支出 |
|
|
|
16、金融科技其他支出 |
|
|
|
十八、幫扶另外的中南部費用支出 |
|
|
|
十七、國土局海洋資源氣象預報等費用支出 |
|
|
|
十八、往房后勤保障收入支出 |
4.24 |
|
|
二是、油糧工程材料收儲撥出 |
|
|
|
二十一月、另外開支 |
|
上年個人收入累計 |
8307.87 |
本年度費用預估合計 |
7743.22 |
用事業基金投資填補收入支出差額 |
|
余額分配原則 |
568.35 |
今年初結轉和盈余 |
7.00 |
年終結轉和余額 |
3.30 |
總結 |
8314.87 |
累計 |
8314.87 |
2018月度收錄部門預算表
政府部門:萬是
活動 |
本年度薪資收入總計 |
財政支出審批個人收入 |
領導補助金營收 |
企業收入來源 |
開工資收入 |
其他公司的上交國家個人收入 |
許多納入 |
||||
功能分類 |
學科品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
當今社會安全保障和就業創業費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業的單位離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司的離養老金 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性企公務員通常養老商業險商業險交款總支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業公司的職業選擇年金手機繳費收支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健干凈衛生與計劃方案計劃生育工作花費 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基本醫用安全衛生平臺 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社區服務站衛生學單位 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別下基層醫療設備安全衛生設備 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般共公衛生情況精準服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業工作單位醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性企事業單位考試醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設社區衛生收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市條件建筑設施設備配套費及相匹配自查報告債務糾紛工資制定的收入支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
同一城鎮基礎上裝置一起費籌劃的總支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間質量保障開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018每年收入支出結算的時候表
廠家:十萬
項目 |
年初結余總金額 |
根本收入支出 |
創業項目撥出 |
上交上一級性支出 |
經營的付出 |
對所屬公司的補助費花費 |
||||
功能分類 |
管理費用稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保障措施和工作結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業企事編離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關行業單位名稱基本的養老服務人壽保險繳納費用費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上政府部門職位年金繳納費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械干凈與計劃怎么寫懷孕付出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作整形干凈衛生培訓機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市特別安全衛生醫院 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基層黨組織治療衛生監督培訓機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用干凈衛生的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野方醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業公司醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村小區花費 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市發展基礎框架建筑設施設施費及相對工作方案債權債務納入制定計劃的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它地區依據設施管理整套搭配費組織的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保護收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年終財務撥付收入水平花費結算的時候總表
公司:萬是
薪資 |
付出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
投資項目 |
合計數 |
普遍公用預決算財政資金付款 |
地方政府性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性付款 |
一、一樣 公眾工程預算財政廳補貼款 |
2639.18 |
一、一般的公眾服務管理教育支出 |
|
|
|
二、部門性基金投資預決算財政廳付款 |
926.00 |
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康安全開支 |
|
|
|
|
|
五、培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、學科能力性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育田徑運動與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、生活后勤保障和就業創業撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、診療安全與計劃方案孕育性支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、低碳節能降耗撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉街道辦支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、路網運輸配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察的信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、企業工作業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理收支 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其他的區域開支 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海域氣象預報等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房擔保經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十五、糧油食品工程材料保障開支 |
|
|
|
|
|
二五一、同一性支出 |
|
|
|
當年度工資預估合計 |
3565.18 |
上年性支出合計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政局審批結轉和節余 |
|
年尾財政部門捐款結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況公開費用不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
中央政府性投資基金概算國庫付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3565.18 |
總結 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018每年尋常公共信息估算不需要付款支出費用結算的時候表
標準:W
業務 |
一半公用費用預算財政性捐款付出預算數 |
|||||
功用類型 課目商品編號 |
項目品牌 |
總金額 |
核心費用 |
大型項目總支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展安全保障和自主創業其他支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上企行政單位離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門創業工作單位基礎醫養保險公司繳付費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機構企業標準崗位年金交款其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫院健康與籌劃孕育付出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層組織醫疔環衛系統 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
地市街道辦健康設備 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
的面層醫治健康學校 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
常規共公清潔衛生工作 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上機關單位醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
創業政府部門醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
往房有保障費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
往房改革方案結余 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018當年度應該通用工程預算不需要補貼款通常花費預算表
方:十萬
的項目 |
預估合計 |
人工費用 |
通用接待費 |
||
城市發展等級分類 課目商品編號 |
管理費用種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪最新福利其他支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
基本性待遇 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
國家機關事業心機構大致頤養天年保費用費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
就業年金繳納 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
企業職工大體醫療機構安全繳納費用 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補貼費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會各界基本保障交款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
居住房基金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何很大打工族薪資褔利收入支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
進口商品和精準服務其他支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安標準化承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用材質費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動買車程序運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些客運相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個品牌和服務質量結余 |
|
|
|
303 |
|
對本人和中國家庭的補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
居住補助金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林牧加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
許多自己的和小家庭的補貼金收入支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本公司性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機械添置 |
|
|
|
310 |
03 |
常用機械設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
問題在線及游戲折舊費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路產品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個投資者性開支 |
|
|
|
累計數 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018季度基本服務性項目預算民政捐款“三公”勞務費及行政單位電腦運行勞務費教育支出預算表
部門:來萬
基本上公用成本預算民政審批“三公”金費 |
部門自動運行 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛租賃采購及開機運行費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 購進費 |
國家公務租車 行駛費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018每年政府性性投資基金竣工決算財政預算審批支出費用竣工決算表
企業單位:萬多
內容 |
自動求和 |
總體撥出 |
工程總支出 |
|||
用途種類 學科編號規則 |
科目必分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城市區域費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
市政的基礎場地設施相互配套費及相對應自查自糾債務糾紛收入來源制定的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
其余地市基礎條件公共設施設備配套費讓的性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
累計數 |
926.00 |
|
926.00 |
2018年度目標金融資產外債的記錄表 |
||||
|
|
合同額方:萬美元 |
||
|
次數 |
顏值 |
||
年終數 |
歲末數 |
年終數 |
半年度數 |
|
一、基金加總 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流量股權 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)穩固財力 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🍸 常見因公專用車 |
|
|
|
|
💝 城管執法值勤出行 |
|
|
|
|
💎 持種專科技藝出行 |
|
|
|
|
ಌ 其它的使用車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
⛎ 4.各種固定的資源 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ಞ 減:累計額攤銷及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目工程建筑 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無型固定資產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
♔ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區健康功能機構2018年度決算情況說明
一、相對于天津市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間功能咨詢中心2018年末薪資收支部門預算整體的請示報告書
上海市松江區車墩鎮社區精準服務心中環境衛生精準服務心中2018🐬年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、就鄭州市松江區車墩鎮社區提供服務站衛生監督提供服務網站站2018當年度收益預算實際情況就說明
當年度꧒收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關干北京市松江區車墩鎮特別公共衛生服務性咨詢中心2018年度目標性支出預算時候這說明
本年度🐈支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、對蘇州市松江區車墩鎮街道社區干凈衛生服務保障中心點2018年財政局撥付工資收入費用整體來說狀況說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區貼心服務站衛生監督貼心服務咨詢中心2018💝年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對於沈陽市松江區車墩鎮社區居委會公共衛生產品重心2018財務年度普遍公益性項目預算財務捐款費用預算問題詳細說明
(一)平常公用設施估算財政預算付款經費支出預算總體布局時候
上海市松江區車墩鎮街道社區衛生精準服務學精準服務心中2018꧟年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)似的公用預結算的時候財政預算捐款總支出結算的時候設計時候
上海市松江區車墩鎮特別衛生學功能管理中心2018൲年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)應該共公項目預算財政資金審批收入支出預算明確條件
上海市松江區車墩鎮社群環衛保障中心局2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🍷(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🅰(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
𝓰(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基礎社區醫療服務防疫企業(款)”1424.38萬的大寫,表中:
♈“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“另一基層醫院醫遼衛生情況結構其他支出(項)”8.18萬是,最主要用做常規作業費用支出 。
(2) “公眾干凈(款)”1174.87余萬元,其中的:
🍨“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🅺、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🐷“個人居住房行政體制改革付出(款)” “個人居住房個人公積金(項)”4.24來萬,首要適用于:繳付人個人公積金。
六、相關西安市松江區車墩鎮小區衛生防疫服務性中間2018每年普遍公益性竣工決算財政廳補貼款大致花費竣工決算問題說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮街道辦環境衛生服務保障公司2018🎐年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
♊七、關于上海市松江區車墩鎮小區環衛服務中心局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金付款支出費用預算總體布局現狀原因分析。
北京市松江區車墩鎮居委安全衛生服務管理重心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”費用財政廳付款教育支出預算實際的實際情況表示。
蘇州市松江區車墩鎮區域食品衛生服務管理基地2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要因素是:已撤銷了公務活動接受。
🌳 因公出境(境)勞務費由區外辦、區臺辦負責任預算編制,并協調對外公布,本部門不會再予以多個對外公布。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、介紹深圳市松江區車墩鎮社區產品重心衛生間產品重心2018本年度政府性性股票基金預算表財政局審批總支出竣工決算情況發生闡明
上海市松江區車墩鎮社區售后服務站衛生監督售后服務中2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉居民社區網站性支出”926萬元,其中:
“任何城區理論知識生活設施一起費確定的撥出🌞”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、公有資本自主經營估算財政預算補貼款時候介紹
上海市松江區車墩鎮社區網站衛生管理業務咨詢中心2018年末無國有企業股權投資營業工程預算財務補貼款結余。
十、其它必要要點的情況說明怎么寫
(一)企事業單位行駛經費其他支出其他支出原因
上海市松江區車墩鎮社群衛生情況安全服務服務點2018每年硅酸關執行專項資金收入支出。
(二)政府機關招標采購付出具體情況
南京市松江區車墩鎮街道社區環境衛生服務于中心局2018ﷺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有企業金融資產占用運用的情況
💦截止目前2018年12月31日,西安市松江區車墩鎮小區食品衛生業務學校公司的顏值50億元上面通用版裝備0臺(套),工作單位顏值100余萬元上面的用裝置0臺(套)。
(四)成本預算考核維護事情
重慶市松江區車墩鎮特別安全服務性管理中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🎉一、不需要捐款收益:指方上月度從本級不需要團隊要先拿到的不需要捐款,有正常共同成本財政性預算不需要捐款和政府性性股權基金成本財政性預算不需要捐款。
♚二、人事發展納入:指人事發展公司搞好靠譜服務促銷行為以及其輔助器促銷行為完成的納入。重要是:醫治納入等
๊三、合作管理純利潤:指企事業基層單位在職業 金融產品營銷促銷移動及輔助的營銷促銷移動模版深入開展非獨自成本計算合作管理營銷促銷移動獲得的純利潤。
🌳四、相關納入:指工作單位有的除“財政支出審批納入”、“參公納入”、“加盟納入”等之外的納入。關鍵是:有價預苗等納入等。
五、今年初結轉和余額:是以當年度還沒有進行、結轉到本年度按相關的規范立刻選擇的資產。
🍌六、年底結轉和余額:指上年終或原先年終費用預算讓、因客觀事實生活條件產生變未能按原記劃推行,需網絡延時到未來的日子里年終按想關相關規定重新用的周轉金。
😼七、最基本收支:指的單位為基本保障結構正常情況持續運行、實現守則的工作的任務而會出現的杜六房加盟總部的收支。
🍬八、業務開支:指院校為來完成單一的行政管理本職工作重任或行業成長計劃,在大體開支認知能力有的四項開支。
九、生產費用費用 :指事業上組織在技術行動及氧化硅行動囿于做非自主測算生產行動遭受的費用費用 。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓰十一月、國家機關啟動預備費:指行政機關院校和參考公務活動員法的管理的行業院校食用普通公共信息成本預算財政性付款具體安排的基礎其他花費中的此外生活中公共預備費其他花費。