鄭州市松江區婦幼預防保健所
2018一年度部們部門預算
目 錄
弟一那部分 杭州市松江區婦幼中醫保健所概述
一、首要管理職能
二、部竣工決算部門定義
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表
一、薪水收入支出部門預算總表
二、收入來源預算表
三、收支部門預算表
四、民政補貼款收入水平開支預算總表
五、一樣公共性預結算的時候財政局審批費用支出 結算的時候表
六、通常情況下公益性概預算財政其他支出撥付關鍵其他支出結算的時候表
七、般公用設施概算民政付款“三公”專項資金及危險機關作業專項資金總支出結算的時候表
八、區政府性理財產品費用財政性付款開支部門預算表
九、金融資產負債率環境表
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明
然后部件 代詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區婦幼保健所概況
一、具體權責
傷害市松江區婦幼調理所管理全縣各醫療器械安全結構婦幼調理業務部建議和記劃計生催促檢杳。
二、中介機構快速設置
𝔉通過上面的崗位責任,武漢市松江區婦幼按摩保健所4個含有組織 ,涵蓋:辦工室、計劃書生殖科、婦保科、兒保科。
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表
2018年度目標薪水收入支出預算總表
廠家:萬多
營收 |
總支出 |
||
活動 |
竣工決算數 |
活動 |
預算數 |
一、財政預算付款個人收入 |
1400.49 |
一、一樣 公共性安全服務收入支出 |
|
在其中:政府部門性股權基金項目預算國庫撥付 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
二、領導補貼費薪水 |
|
三、國防安全其他支出 |
|
三、人事盈利 |
316.88 |
四、公共信息健康費用支出 |
|
四、合作經營收入水平 |
|
五、的教育費用支出 |
|
五、加盟的單位上交收入水平 |
|
六、科學合理工藝支出費用 |
|
六、各種利潤 |
|
七、人文精神體育競技與傳煤結余 |
|
|
|
八、世界保護和就業創業經費支出 |
87.64 |
|
|
九、整形清潔衛生與策劃生小孩其他支出 |
1522.32 |
|
|
十、工業節能環境花費 |
|
|
|
五一、新型農村社區衛生開支 |
|
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
13、路網運輸管理花費 |
|
|
|
十四、自然資源探勘信息查詢等花費 |
|
|
|
十八、房地產業功能業等支出費用 |
|
|
|
第十五、財經費用支出 |
|
|
|
十二、捐助其余東北部花費 |
|
|
|
十七、國土資源海域氣象局等開支 |
|
|
|
黨的十九、房產保護其他支出 |
18.78 |
|
|
二十二、調味品應急物資儲備量開支 |
|
|
|
二十一月、其余付出 |
|
上年納入總金額 |
1717.37 |
本年度費用預估合計 |
1628.74 |
用人事股權基金改正出入差額 |
|
盈余確定 |
37.61 |
期初結轉和余額 |
577.25 |
歲末結轉和節余 |
628.27 |
共計 |
2294.62 |
累計 |
2294.62 |
2018季度純收入竣工決算表
公司:萬
頂目 |
當年度利潤總計 |
財政局付款納入 |
上家補貼申請書創收 |
企業發展薪資 |
經營者收入來源 |
其他院校繳納使收入 |
其它的創收 |
||||
功能分類 |
項目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1717.37 |
1400.49 |
316.88 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和就業機會費用支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性院校離退職 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業企業單位自己事業企業單位核心醫療保險服務保險服務交費撥出 |
65.76 |
65.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業行業企企業職位年金納費花費 |
21.88 |
21.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔與工作規劃養育教育支出 |
1610.95 |
1294.07 |
316.88 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
1584.97 |
1268.09 |
316.88 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
婦幼保健品學校 |
1423.22 |
1266.67 |
156.55 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共服務性衛生防疫服務性 |
160.33 |
|
160.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵公用食品衛生督查通知 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業院校醫療器械 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事編名稱治療 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障付出 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改草開支 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
|
2018本年性支出預算表
工作單位:百萬元
產品 |
本年度支出費用累計數 |
基本性經費支出 |
工程總支出 |
上交上司開支 |
開花費 |
對附加企業單位補助款經費支出 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1628.74 |
540.67 |
1088.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活服務和就業的支出費用 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作政府部門離養老金 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業基層單位自己事業基層單位幾乎醫養保障付費其他支出 |
65.76 |
65.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業計量單位衛生事業計量單位職業類型年金繳納費用收支 |
21.88 |
21.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用食品衛生與預計發育結余 |
1522.32 |
434.25 |
1088.07 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
1496.34 |
408.27 |
1088.07 |
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
婦幼養生保健機購 |
1329.19 |
408.27 |
920.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用安全衛生服務質量 |
165.73 |
|
165.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大公共信息健康自查自糾 |
1.42 |
|
1.42 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業企業單位診療 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作的單位醫療保健 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障措施收入支出 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善開支 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
2018每年民政捐款利潤撥出預算總表
計量單位:億元
使收入 |
經費支出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
品牌 |
合計數 |
大部分公共性預算表不需要付款 |
地方政府性股票基金成本預算財政資金審批 |
一、應該公共信息費用預算財政支出付款 |
1400.49 |
一、普遍公用的服務花費 |
|
|
|
二、中央政府性新基金概預算財政廳捐款 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國防安全結余 |
|
|
|
|
|
四、服務性安會總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導結余 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術性收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育課與文化傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、生活服務保障和擇業結余 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
九、醫疔干凈衛生與計劃方案懷孕結余 |
1294.07 |
1294.07 |
|
|
|
十、節約能源干凈費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化社區服務站性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通線運輸配送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘消息等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、商業樓提供制造業等開支 |
|
|
|
|
|
16、財務費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助另外地域花費 |
|
|
|
|
|
二十、土地海底氣象預報等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房服務保障其他支出 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
20、調味品工程物資自給率結余 |
|
|
|
|
|
二11、其他支出費用 |
|
|
|
本年度納入總計 |
1400.49 |
上年支出費用總計 |
1400.49 |
1400.49 |
|
期初財政局捐款結轉和余額 |
|
半年度財政性捐款結轉和節余 |
|
|
|
應該公開估算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
政府部門性私募基金預決算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
1400.49 |
共計 |
1400.49 |
1400.49 |
|
2018第四季度般共同成本預算財政部門補貼款撥出部門預算表
組織:70萬
的項目 |
累計數 |
大體收入支出 |
大型項目性支出 |
|||
性能各類 科目必代碼 |
課程和科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在保護和畢業生就業收入支出 |
87.64 |
87.64 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的公司離離休 |
87.64 |
87.64 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業企業基礎頤養保險行業手機繳費開支 |
65.76 |
65.76 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關教育事業計量單位職業類型年金交費教育支出 |
21.88 |
21.88 |
|
210 |
|
|
醫療機構安全與策劃生孩子費用支出 |
1294.07 |
371.74 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
1268.09 |
345.76 |
922.33 |
210 |
04 |
03 |
婦幼中醫保健公司 |
1266.67 |
345.76 |
920.91 |
210 |
04 |
08 |
通常保障性健康保障 |
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公共服務衛生情況專題 |
1.42 |
|
1.42 |
210 |
11 |
|
行政部門參公部門醫療器械 |
25.98 |
25.98 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業醫療衛生 |
25.98 |
25.98 |
|
221 |
|
|
商品房保駕護航結余 |
18.78 |
18.78 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革總支出 |
18.78 |
18.78 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
1400.49 |
478.16 |
922.33 |
2018全年一樣服務性預算財政部門付款大致費用支出 預算表
工作單位:萬
品牌 |
總計 |
人數事業費 |
通用經費支出 |
||
條件劃分 會計科目項目編碼 |
幾個會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪特權經費支出 |
405.89 |
405.89 |
|
301 |
01 |
關鍵年薪 |
65.78 |
65.78 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
38.63 |
38.63 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
164.35 |
164.35 |
|
301 |
08 |
市直機關自己事業機關單位基本上養老生活人壽保費 |
65.76 |
65.76 |
|
301 |
09 |
角色年金繳納費用 |
21.88 |
21.88 |
|
301 |
10 |
工作人員關鍵醫療器械人身險交款 |
25.98 |
25.98 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形補帖交費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關的社會保障制度措施納費 |
4.73 |
4.73 |
|
301 |
13 |
個人個人住房公積金貸款 |
18.78 |
18.78 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個年薪會員福利收入支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和服務質量經費支出 |
65.22 |
|
65.22 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
23.86 |
|
23.86 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安處理費 |
5 |
|
5 |
302 |
11 |
交通費 |
1 |
|
1 |
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
6.82 |
|
6.82 |
302 |
29 |
公益福利費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
31 |
國家公務公務車啟動系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余公路網加盟費 |
5.92 |
|
5.92 |
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶商品和的服務費用支出 |
22.32 |
|
22.32 |
303 |
|
對本人和家里的補貼申請書 |
7.05 |
7.05 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
7.05 |
7.05 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林牧的生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別人個和人的補貼金撥出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設施購入 |
|
|
|
310 |
03 |
用裝置折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網格及游戲購置費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它路網方法折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型基金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其它充分性收支 |
|
|
|
總金額 |
478.16 |
412.94 |
65.22 |
2018年普通公用設施預預算財政預算補貼款“三公”金費及部門工作金費花費預算表
單位名稱:萬多
通常情況下公用設施估算財政廳補貼款“三公”資金投入 |
行政機關執行 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待租車采購及自動運行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 添置費 |
公務活動出行 啟動費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
|
2018年中地方政府性基金投資概算財政局捐款開支結算的時候表
公司:萬
新項目 |
累計數 |
首要結余 |
工程教育支出 |
|||
系統區分 學科代碼 |
考試科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度債務流動負債的情況報告 |
||||
|
|
限額企事業單位:萬美元 |
||
|
數目 |
的價值 |
||
期初數 |
年初數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、資金總計 |
—— |
—— |
2056.9 |
2121.01 |
(一)傳播資源 |
—— |
—— |
799.48 |
887.18 |
(二)規定房產 |
—— |
—— |
1257.42 |
1233.83 |
其中:1.房屋(平方米) |
370 |
370 |
18.72 |
18.72 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
135 |
131 |
356.73 |
432.3 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
﷽ 般因公車輛租賃 |
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♛ 辦案執勤點車輛 |
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ꦓ 特總職業技術性公務車 |
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🃏 另一個公務車 |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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1 |
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78.43 |
3.專用設備(臺/套) |
46 |
48 |
870.76 |
771.6 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
149.8 |
149.8 |
꧒ 4.其它的加固債務 |
—— |
—— |
11.21 |
11.21 |
෴ 減:積累攤銷及減值備好 |
—— |
—— |
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(三)長遠投資人 |
—— |
—— |
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(四)興建建筑工程 |
—— |
—— |
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(五)隱約凈資產 |
—— |
—— |
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ꦛ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他的金融資產 |
—— |
—— |
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二、負債率累計 |
—— |
—— |
7.83 |
6.89 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
2049.07 |
2114.42 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明
一、有關深圳市松江區婦幼保健養生所2018年末工資收支預算整體情況下說明怎么寫
東莞市松江區婦幼按摩保健所2018𓆉年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。
二、對佛山市松江區婦幼保鍵所2018年末凈收入竣工決算情況發生詳細說明
上年ღ收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。
三、觀于天津市松江區婦幼保健按摩所2018第四季度總支出部門預算環境介紹
當年度🔥支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。
四、更多重慶市松江區婦幼健康所2018國庫年度國庫付款盈利撥出總體經濟癥狀原因分析
南京市松江區婦幼保健理療所2018♑年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。
五、有關天津市市松江區婦幼保養所2018財政花費年度普遍共同預結算的時候財政花費審批花費結算的時候原因表明
(一)一樣 共公竣工決算國庫撥付支出費用竣工決算綜合狀況
重慶市松江區婦幼健康保健所2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。
(二)正常共同估算民政付款總支出預算成分條件
傷害市松江區婦幼養身所2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。
(三)一半公共信息成本預算國庫付款撥出結算的時候具有條件
武漢市松江區婦幼健康保健所2018♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:
1♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。
2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。
3𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。
4🐭、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。
5𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。
6𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。
六、就杭州市松江區婦幼保健按摩所2018年中一般來說公共信息費用預算國庫捐款關鍵支出費用部門預算條件介紹
深圳市松江區婦幼中醫保健所2018📖年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:
1ဣ、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。
2👍、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。
七、有關西安市松江區婦幼按摩保健所2018全年度尋常共同概預算財政性撥付“三公”勞務費費用支出 部門預算的情況講解
(一)“三公”專項資金財務補貼款撥出部門預算綜合情況下解釋。
蘇州市松江區婦幼健康所2018ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。
2018🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。
(二)“三公”經費開支財政開支付款開支結算的時候實際上情形說明書。
東莞市松江區婦幼養身所2018財政資金年度無“三公”專項經費財政資金審批性支出。
八、并于廣州市松江區婦幼調養所2018全年度相關部門性股票基金費用預算財政預算付款費用結算的時候前提詳細說明
西安市松江區婦幼健康保健所2018本年無縣政府性基金投資費用預算財務審批結余。
九、公有資產經營管理決算財政預算審批條件詳細說明
滬市松江區婦幼養護所2018全年度無國有控股金融資本合作經營費用不需要付款費用。
十、相關決定性事由的條件說明書怎么寫
(一)國家機關運作費用性支出情況下
西安市松江區婦幼健康保健所2018年終高分子關加載資金其他支出。
(二)國家購置教育支出條件
北京市松江區婦幼養護所2018🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車輛、房屋建筑非常規占用率問題
北京市松江區婦幼中醫保健所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評處理的情況
重慶市松江區婦幼健康養生所2018季度項目工程財政財政預算業績考核管控本職工作中積極開展癥狀內容給出:本基層單位開發起了內容給出項目工程財政財政預算業績考核管控系統:北京市松江區婦幼保健理療所項目工程財政財政預算業績考核管控系統,開發起了建立健全的項目工程財政財政預算業績考核管控本職工作中共識機制;全具體步驟業績考核管控制定癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個ꦐ,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♔一、民政支出付款效益:指機關單位當年末度從本級民政支出單位部門要先拿到的民政支出付款,收錄正常公眾預決算民政支出付款和鎮政府性債卷預決算民政支出付款。
꧋二、企業發展收錄:指企業發展企業單位落實技術專業業務量生活形式還有引導生活形式得到的收錄。最主要的是:家庭婦女普查表收錄、孩子 檢測收錄。
𓄧三、生意的薪資:指事業有成公司在行業工作游戲運動和其氧化硅游戲運動之余發展非獨自統計生意的游戲運動拿到的薪資。
🐷四、另外的純利潤:指廠家作為的除“財政支出撥付純利潤”、“行業純利潤”、“自主經營純利潤”等之間的純利潤。
五、今年初結轉和節余:意指去年度沒有完全、結轉到上年按有關于標準延續操作的資金量。
🤪六、月底結轉和節余:指當年終度或原來年終財政預算安裝、因主觀條件形成變遷就沒有辦法按原進度表制定,需延緩到已后年終按關與約定再施用的財力。
七、關鍵性撥出:指上班單位為維護構造健康運作、達成日常上班上班成就而突發的各個性撥出。
🀅八、工程花費:指單位名稱為搞定特定的的行政處操作責任或事業開發開發受眾,在基本的花費之余時有發生的一項花費。
༺九、合作生產經營教育開支:指企業發展方在專業技術話動及氧化硅話動以外深入開展非人格獨立成本計算合作生產經營話動有的教育開支。
𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳十一國慶、機關事業有成機關公司動用預備費:指行政訴訟機關公司和根據公務活動員法管理制度的事業有成機關公司動用一般來說公共服務費用財務撥付擬定的常規費用費用支出 中的平時公用設施預備費費用費用支出 。